填報增值稅即征即退申報 登錄電子稅務局,進入【我要辦稅】 - 【稅費申報及繳納】 - 【增值稅及附加稅費申報(一般納稅人適用)】。申報時需單獨區(qū)分軟件產(chǎn)品相關數(shù)據(jù),將軟件產(chǎn)品的銷售額、對應銷項稅額,以及按備案方式分攤后的進項稅額,專門填報在申報表中 “即征即退項目” 的對應欄次,避免與其他業(yè)務數(shù)據(jù)混淆。 提交即征即退退稅申請 登錄電子稅務局,點擊【我要辦稅】 - 【一般退稅管理】 - 【一站式退抵稅(費)】,選擇【即征即退退稅】。 系統(tǒng)會預填企業(yè)銀行賬戶等基本信息,需手動錄入退抵稅費依據(jù)文書字號、退稅原因(選擇 “軟件集成電路即征即退”),同時填寫退稅申請理由,明確稅款所屬期起止時間和票證種類后點擊查詢。 勾選對應退稅數(shù)據(jù),按 “(軟件產(chǎn)品銷售額 ×13% - 軟件產(chǎn)品可抵扣進項稅額) - 軟件產(chǎn)品銷售額 ×3%” 的公式算出可退稅額,填入 “本次申請退稅(費)額”,核對無誤后進入下一步。 上傳附報資料,像《軟件產(chǎn)品增值稅即征即退申報審核表》、軟件著作權登記證書、銷售合同及發(fā)票復印件等,上傳完成后提交申請。

你好,老師,企業(yè)自主研發(fā)純軟件對外銷售,請問下怎么開具增值稅專票,需要注意什么,即征即退的申報表怎么填寫,怎么申請退稅,需要準備分攤表么
老師,您好,我們公司有軟著,然后給對方開發(fā)票,開具的服務費是享受即征即退的,另外還有一些設備,對方要求銷售按明細開票,請問,銷售這部分設備也享受即征即退嗎?還是按照正常銷售業(yè)務?
老師您好!我們公司申請了那個軟件增值稅即征即退,我們公司就是銷售那個醬料包裝的那個機器設備,應該是自己購買一些材料生產(chǎn)銷售,而且還有軟件,現(xiàn)在好像是針對這個軟件可以即征即退,但是總是會有人退貨我們退款要開那個紅字發(fā)票,這樣一來一回的話,要怎么操作這個即征即退呢?開這個負數(shù)發(fā)票會不會影響即征即退退稅呢?不懂
請問老師,我們公司銷售自行開發(fā)的軟件,取得的收入在增值稅申報表中填在了即征即退項目里,然后還有一般項目的收入,申報企業(yè)所得稅時我申報的收入是即征即退項目+一般項目的收入,現(xiàn)在稅局通知說我們增值稅與企業(yè)所得稅申報的收入不一致,讓我們說明情況,我看了一下差異就是即征即退的這部分收入,請問老師,即征即退項目的收入不算營業(yè)收入嗎?
老師 您好 我們單位是小規(guī)模企業(yè) 主營業(yè)務軟件開發(fā)服務 給客戶開這樣的發(fā)票 等下個月報第3季度的增值稅 可以申報軟件的即征即退嗎 后續(xù)可以申請軟件的即征即退嗎 謝謝
老師,您好,請問下,我司辦了軟件產(chǎn)品即征即退備案,也開具了相關業(yè)務發(fā)票,請問下后續(xù)申請即征即退的流程步驟是什么樣的呢?
你好老師,我們是家小規(guī)模裝修公司,進了很多木材、黃沙水泥,然后給業(yè)主進行裝修,那我給業(yè)主開票明細直接寫裝修費還是要把木材、黃沙水泥這些明細寫出來?
老師,漏了幾個月的特定工傷申報,能補申報的嗎
老師9月份應付職工薪酬。報表沒有數(shù)據(jù),但是10月卻報了個稅。個稅上有工資能行嗎?
老師,我們公司的老板把公司轉(zhuǎn)給另一個老板100%持有。零元轉(zhuǎn)讓個人轉(zhuǎn)讓股權已經(jīng)在自然人電子稅務局已經(jīng)申報了。稅務局也同意了。我想問一下,現(xiàn)在去申報印花稅是需要雙方都要申報嗎?印花稅是報什么稅種啊?
你好,我司是建筑勞務公司,一般納稅人,我們簽一份包工包料的辦公室裝修合同。我們可以開3%稅率發(fā)票嗎?開發(fā)票開票名稱是什么? (這個裝修我們給了個人承包去做)
老師 單位后面加了(個人)這票可以報銷嗎?
老師,想問問現(xiàn)實實務中會不會存在很多收到供應商的發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯了又重新看了一張正確的,然后相關人員只是將正確的發(fā)票給了財務的情況,這樣財務就沒有入賬之前的藍字和紅字而只入賬了正確的發(fā)票,是合理的嗎
請問老師,今年要固定資產(chǎn)一次性這就,必須這個月開進來嗎?下個月可以嗎
老師,可以讓廣告公司給我們開設計服務費發(fā)票嗎