您好, 計入營業(yè)外收入就可以了
你好,我想問下我們收到供應商的質(zhì)量罰款 ,因為供應商有質(zhì)量問題,我們要求他賠償我們,供應商把錢打給我們,我們需要開票嗎 ?還是給個收據(jù)
因產(chǎn)品質(zhì)量問題賠償給客戶的賠償款應該入什么科目?怎么做賬務處理?
老師供應商因為質(zhì)量問題需要賠償我們一筆款,這個我們應該怎么做賬務處理呢?需要繳納什么稅款呢?
老師,您好。請問:我公司收到供應商的貨物,發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,后經(jīng)協(xié)商,供應商同意按比例賠償,那我公司對于這個質(zhì)量索賠,賬務上和稅務上分別應該怎么處理呢?謝謝
老師,收到供應商因為設備質(zhì)量問題的賠償款,賬務處理
請問老師,面粉廠的賬目、稅務、業(yè)務復雜嗎?
問一下上月工資少計提了幾千?我需要把上月計提工資的分錄紅沖之后重新計提,還是說這個月補計提?
營業(yè)外收入 交企業(yè)所得稅 不交增值稅對面
郭老師,如果是塑料產(chǎn)品上要用,有一些需要用到五金件的,這些是普通的廠家做的,比如螺絲類,這些進項做什么科目
老師,稅務局系統(tǒng)發(fā)票統(tǒng)計顯示5月收入29萬多,為啥增值稅申報表里收入是50多萬呢。我是6月接手的。我認為的是發(fā)票統(tǒng)計當月收入多少。增值稅報表當月的金額就是多少?為啥不一致呀?
公司名下汽車,過戶給個人,必須開具銷售固定資產(chǎn)發(fā)票嗎
老師去年9月計提的所得稅報稅時直接彌補了前面的虧損,賬務上計提的這個所得稅一直在應交稅費里面,這個怎么調(diào)整賬務
老師,您好,原來是一般納稅,現(xiàn)在是按簡易計稅的,我想問一下,適用稅率計稅銷售額是負數(shù),簡易辦法計稅銷售額是正數(shù),(銷售額本年累計數(shù))應該是兩者的相加嗎?
老師,如果一個月中,生產(chǎn)工人有20天是在生產(chǎn)產(chǎn)品、剩下幾天在打掃衛(wèi)生,這怎么算啊,全部算到產(chǎn)品上嗎
樸老師,再接著剛才的問題
我們之前還有應付賬款未支付,先沖減這一部分,再計入營業(yè)外收入么? 需要開具發(fā)票么?
這種不用開發(fā)票的,可以沖應付賬款的