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老師,您好。請問:我公司收到供應(yīng)商的貨物,發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,后經(jīng)協(xié)商,供應(yīng)商同意按比例賠償,那我公司對于這個質(zhì)量索賠,賬務(wù)上和稅務(wù)上分別應(yīng)該怎么處理呢?謝謝

2023-11-10 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-10 10:42

你好,銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票,采購方收到發(fā)票,紅沖成本。

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快賬用戶7644 追問 2023-11-10 10:43

采購方不需要做營業(yè)外收入嗎?

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快賬用戶7644 追問 2023-11-10 10:44

采購方少支付了部分的應(yīng)付賬款,不應(yīng)該計入 營業(yè)外收入嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-10 10:46

采購方要是沒有收到付出發(fā)票戰(zhàn)績,營業(yè)外收入。 在正規(guī)處理是銷售方給開紅字發(fā)票,所以是紅沖成本。

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你好,銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票,采購方收到發(fā)票,紅沖成本。
2023-11-10
涉及增值稅的 轉(zhuǎn)出增值稅的進項稅 借:銀行存款 貸:庫存商品(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 稅務(wù)上確認(rèn)進項稅轉(zhuǎn)出就可以 沖減庫存商品以后,商品如果結(jié)轉(zhuǎn)了成本,還需要對應(yīng)調(diào)減所得稅的成本,
2023-11-10
你好;1.視同銷售處理 ; 你做分錄處理; 借銷售費用貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 ;2.? 稅務(wù)正常報稅 ;按照視同銷售報?
2024-04-26
您好,1.最好是發(fā)票上開折扣1卷,這樣我們的1卷成本好結(jié)轉(zhuǎn) 2.供應(yīng)商賠的我們不入賬也不結(jié)轉(zhuǎn)成本,我們的1券數(shù)據(jù)開在發(fā)票里了,成本按銷售數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的 3.稅務(wù)就按賬上數(shù)據(jù)申報,我們賬上體現(xiàn)了折扣1卷了
2024-04-25
方給你開來的是普通發(fā)票嗎?
2021-11-01
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