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老師,您好。請問:我公司收到供應商的貨物,發(fā)現(xiàn)有質量問題,后經協(xié)商,供應商同意按比例賠償,那我公司對于這個質量索賠,賬務上和稅務上分別應該怎么處理呢?謝謝

2023-11-10 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-10 11:08

涉及增值稅的 轉出增值稅的進項稅 借:銀行存款 貸:庫存商品(負數(shù)) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 稅務上確認進項稅轉出就可以 沖減庫存商品以后,商品如果結轉了成本,還需要對應調減所得稅的成本,

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快賬用戶7672 追問 2023-11-10 11:10

那同事做賬直接是 借:應付賬款 貸:營業(yè)外收入—質量索賠 ,這樣對嗎?若不對 ,錯在哪里呢?

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齊紅老師 解答 2023-11-10 11:12

借:庫存商品 貸:主營業(yè)務成本 沖減成本更合適

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你好,銷售方開負數(shù)發(fā)票,采購方收到發(fā)票,紅沖成本。
2023-11-10
涉及增值稅的 轉出增值稅的進項稅 借:銀行存款 貸:庫存商品(負數(shù)) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 稅務上確認進項稅轉出就可以 沖減庫存商品以后,商品如果結轉了成本,還需要對應調減所得稅的成本,
2023-11-10
你好;1.視同銷售處理 ; 你做分錄處理; 借銷售費用貸主營業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅; 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 ;2.? 稅務正常報稅 ;按照視同銷售報?
2024-04-26
您好,1.最好是發(fā)票上開折扣1卷,這樣我們的1卷成本好結轉 2.供應商賠的我們不入賬也不結轉成本,我們的1券數(shù)據(jù)開在發(fā)票里了,成本按銷售數(shù)據(jù)結轉的 3.稅務就按賬上數(shù)據(jù)申報,我們賬上體現(xiàn)了折扣1卷了
2024-04-25
方給你開來的是普通發(fā)票嗎?
2021-11-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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