您好,這個不用調(diào)整呀,本來倉庫就有這么多庫存在,供應(yīng)商沒有開發(fā)票,我們現(xiàn)在是暫估的庫存,來發(fā)票時要紅沖原分錄,再按發(fā)票金額做正確的分錄,在明年匯繳所得稅申報時購入發(fā)票還沒有來的話,我們銷售成本都不能扣減的,要納稅調(diào)增

外賬里的庫存商品是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整好?平時采購沒有正規(guī)發(fā)票,開票收入結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品多了,怎么調(diào)整呢?原來有些庫存商品也是沒入賬,直接借庫存商品貸未分配利潤行嗎
關(guān)于庫存商品的問題:我公司成立初期,收購了別人的商品,賬務(wù)系統(tǒng)沒有做進(jìn)項,就直接賣出商品,導(dǎo)致現(xiàn)在庫存商品負(fù)數(shù),而且對方企業(yè)也已經(jīng)注銷了,請問,這個該怎么調(diào)整?怎么做?
就是我進(jìn)庫存商品是按照經(jīng)辦人提供的入庫單還有對應(yīng)的發(fā)票錄入的,但是因為角分差的問題導(dǎo)致了我進(jìn)庫的庫存商品比實際發(fā)票開過來的少了1分錢,我無法分出來這1分錢是哪一個商品,我暫時放進(jìn)了庫存商品-系統(tǒng)差額 0.01。但是馬上年末了,我這個科目余額要怎么調(diào)平?。?/p>
你好,公司新開的暫時沒有收入,但是支付貨款了,對方也未開票,直接入了庫存商品了,導(dǎo)致庫存商品金額過大,這個應(yīng)該怎么調(diào)整
老師好。我是小規(guī)模商貿(mào)公司,我是剛接過來賬。22年的商品已經(jīng)全部銷售掉了,但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致23年年初庫存商品還有余額,請問怎么調(diào)整這個庫存商品數(shù)據(jù)?然后22年庫存商品的發(fā)票,22年已經(jīng)做了成本票,但是沒有入帳,只是匯算清繳的時候抵扣了成本,然后23年入帳了,請問怎么調(diào)整?
哪些普票可以抵扣進(jìn)項哪些專票不可以進(jìn)項?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項稅額又減去進(jìn)項稅額,可是,購進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時,需要給這些主播申報個稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險公司退了保費2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費用-保險費嗎?
去年暫估了前幾個月的電費和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會計多計提了好多企業(yè)所得稅,單實際未繳納,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做比較合適
老師,請教一個問題,有個分公司在10月開了票,有進(jìn)項稅,之前一直是匯總申報,接手后今天去辦理取消匯總增值稅申報,做10月申報,分公司的進(jìn)項稅如何處理?
老師 咨詢一個問題。一個客戶,之前跟他合作是跟A公司合作,合作期間A公司有欠款,欠款的銷售發(fā)票還沒開給對方?,F(xiàn)在客戶A公司要注銷了,重新成立新公司B,重新與B公司簽合同與B合作了。A與B法人也不相同。為了保證跟A合作期間的欠款回收安全性?,F(xiàn)在需要做些什么呢?跟A合作未開的欠款發(fā)票需要全部開出來嗎?