你好,這個可以調(diào)賬 借:庫存商品 貸:營業(yè)外收入
外賬里的庫存商品是負數(shù)怎么調(diào)整好?平時采購沒有正規(guī)發(fā)票,開票收入結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品多了,怎么調(diào)整呢
外賬里的庫存商品是負數(shù)怎么調(diào)整好?平時采購沒有正規(guī)發(fā)票,開票收入結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品多了,怎么調(diào)整呢?原來有些庫存商品也是沒入賬,直接借庫存商品貸未分配利潤行嗎
我2019年沒有庫存商品入庫。只做了銷售商品和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有暫估入庫存商品。所以我資產(chǎn)負責表庫存商品是負數(shù)。現(xiàn)在2021年我暫估一筆這庫存商品負數(shù)那庫存商品就不是負數(shù)了嗎?可是我的資產(chǎn)負責表存貨還有在產(chǎn)品是負數(shù)。我要怎么調(diào)整?因為我是建筑行業(yè)。我們設(shè)計工程施工科目勞務(wù)成本科目。存貨里我們有原材料庫存商品工程施工勞務(wù)成本。我要如何把存貨和在產(chǎn)品調(diào)整成正數(shù)?存貨和在產(chǎn)品是不能是負數(shù)的
你好,公司新開的暫時沒有收入,但是支付貨款了,對方也未開票,直接入了庫存商品了,導致庫存商品金額過大,這個應該怎么調(diào)整
老師,前期采購產(chǎn)成品入庫憑證做成了生產(chǎn)入庫憑證,現(xiàn)在跨月了而且此產(chǎn)品已銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本無庫存了,采購貨款也支付了發(fā)票也入賬了,怎么做調(diào)整? 分錄是: 借:庫存商品-在庫(包括了采購入庫的商品) 貸:生產(chǎn)成本-直接材料/直接人工/制造費用 借:庫存商品-發(fā)出 貸:庫存商品-在庫 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品-發(fā)出
請問老師,我們內(nèi)部單位的往來只用應付賬款這個會計科目來核算。那我怎么才能知道對方是欠我錢,還是欠我票?
1.老師,現(xiàn)在聘用的臨時工也得交社保嗎? 2.勞務(wù)公司聘用的臨時人員。用交社保嗎?
邀請比選單位存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,被審計單位保潔服務(wù)分包項目,邀請供應商分別為京北園雅保潔公司、盛興保潔公司、美意美境公司,最終京北園雅保公司以831,540.00元中標,美意美境公司法定代表人為衛(wèi)峰兵,衛(wèi)峰兵曾擔任京北園雅公司的股東及高管。上述事實不符合首華物業(yè)2024年7月15日首華物業(yè)發(fā)布的關(guān)于規(guī)范采購及供應商名錄管理工作的通知 十、堅決杜絕首開與城運兩級集團對公司進行審計中披露的關(guān)于采購方面的問題再次發(fā)生,主要問題體現(xiàn)在以下幾個方面:1.入圍單位為關(guān)聯(lián)方,存在圍標嫌疑。老師,這種被審計單位怎么整改?
老師公司名下沒有車,,那加油費的票可以z作為銷售費用嗎,,這個是真實的,我們是谷物加工公司,,叉車都有不少的油費票,,但是我看固定資產(chǎn)里沒有叉車
公司買了廚房設(shè)備4470是計入費用,還是福利費
老師,立體車庫產(chǎn)權(quán)不是我公司,但是我做成了固定資產(chǎn)折舊了3年,現(xiàn)在要怎么修改賬啊,分錄有嗎
老師,員工墊付購買的辦公費,餐飲費,可以對公給員工支付嗎
銀行打款錯誤賬戶名稱不符,被退回,之前這筆款未做賬,又重新付款,我應該做幾筆賬,按照是否可以只做最后付款成功的那筆
本年度確認上年度收入,補交稅款,做無票收入如何賬務(wù)處理
現(xiàn)在有電子轉(zhuǎn)賬支票嗎
為啥不能直接貸未分配利潤呢
你好,先做損益,再結(jié)轉(zhuǎn)損益
那有些以前年度的賬未掛上,怎么調(diào)
你好,如果是以前年度的,損益的要經(jīng)過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整