您好, 計(jì)入其他收益就可以了
老師你好,請(qǐng)問加計(jì)抵減的增值稅,怎么做賬?
老師,增值稅加計(jì)抵減,因進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,加計(jì)抵減沒有抵扣,還有留抵怎么做賬
老師,你好。 加計(jì)抵減的增值稅,怎么做賬?
老師 增值稅加計(jì)抵減 因還有待抵扣稅額 沒有用到加計(jì)抵減 加計(jì)抵減需要入賬嗎
老師,增值稅加計(jì)抵減怎么入賬?
個(gè)體戶的查賬征收是不是跟小規(guī)模納稅人一樣的賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào),只是個(gè)體戶是按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅,小規(guī)模納稅人按利潤交企業(yè)所得稅
老師,問一個(gè)問題哈 主營業(yè)務(wù)稅金及附加在借方是減少?
你好老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)在什么條件下反錢?
老師您好,A供應(yīng)商提供設(shè)備免費(fèi)給我試用2個(gè)月,我們又轉(zhuǎn)給C客戶試用2個(gè)月,合同是A和我簽,我在和C簽,試用期間不收費(fèi)用。請(qǐng)問試用期間要視同銷售嗎 繳納增值稅嗎
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么收回時(shí)要把之前的再減去?
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么要在銷售時(shí)繳納還要把之前交過的減去?
一般納稅人本月無收入,增值稅0申報(bào)嗎?
個(gè)體戶一般納稅人,繳納個(gè)人所得稅經(jīng)營所得稅稅率?
老師好,題目中的退稅率不是9%嗎,為什么答案要按10%?
老師,采用預(yù)收貨款的方式,增值稅納稅義務(wù)時(shí)間是貨物發(fā)出當(dāng)天嗎
不通過應(yīng)交稅費(fèi)科目嗎
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:其他收益
能不能增加個(gè)科目‘加計(jì)抵減‘’呢’
可以的,我是簡寫了,不好意思哦
是不是借:加計(jì)抵減 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:其他收益
是的,是這樣做分錄的