是的,可以都扣除每月5000的,
在報個人經(jīng)營所得里面專項附加扣除投資者個人費用我5000/月,在開了兩家公司的情況下,不可以兩家公司都每月扣5000元。在報個人經(jīng)營所得稅的時候怎么報?是在申報的時候,就有一家不扣投資者個人費用5000元,還是都先扣5000每月,等年度匯算清繳的時候有一家納稅調(diào)增6萬元
老師,如果一個人在兩個單位任職取得工資收入,那這兩筆收入是不是可以分別減除5000/月的減除費用,還是說兩筆工資合并減除一個5000減除費用
老師,如果在好幾個都有收入,比如1-6月在A地上班,單位代扣個稅,后面又去B地上班,不是之前的單位上班了。現(xiàn)在年終匯算清繳個稅,可以合并在一起匯算嗎?
老師,如果一個人再兩個公司受雇任職,那這兩個公司在交個稅的時候都可以各自扣6萬減除費用嗎,就是說A.B兩個公司都可以用工資在預(yù)扣預(yù)繳的是扣除5000減除費用
老師如果我有兩個單位發(fā)工資,我在做個稅預(yù)扣的時候是兩個單位都可以給扣5000的減除費用嗎,還是說減除費用只可以扣一個公司
老師,公司這邊讓開40多萬產(chǎn)品銷售發(fā)票(分兩個月一個月開20多萬),但是這都沒有實際生產(chǎn)的,去哪里結(jié)轉(zhuǎn)成本哦,
老師,請教一下,用現(xiàn)金支票提現(xiàn)金,給員工發(fā)工資,銀行需要什么材料呢?出納需要注意什么事項,需要帶工資表嗎?
老師為什么是48.6%-54%呢。差額分析法是不是算出來的就是替換掉的項目的差額
可以解釋下這個圖么,
) 3.(2024年)甲公司2023年1月1日從租賃公司租入一套價值100萬元的設(shè)備,租賃期為3年,租賃期滿預(yù)計殘值為 10萬元,歸租賃公司所有。年利率8%,年租賃費率2%。每年年末等額支付租金。已知: ( F/P, 8%, 3) = 1.2597, ( P/A, 8%, 3) = 2.5771, 10%,3) = 1.331, ( P/A, 10%,3)= 2.4869 要求: (1)計算每年租金。 (2)計算2023年應(yīng)計租費、已經(jīng)償還本金金額、未償還 本金余額。 (3)計算2024年應(yīng)計租費。 【正確答案】(1)折現(xiàn)率=8%+2%=10% 假設(shè)每年租金為A萬元,則: Ax (P/A,10%,3) +10/ (F/P,10%,3) =100 Ax2.4869 + 10/1.331 =100 這道題,為什么是10/(F/P)
老師,請問如果往期個稅申報系統(tǒng)少申報一人,現(xiàn)在可以進(jìn)系統(tǒng)補申報嘛?具體流程請發(fā)我下
公司沒有為員工繳納工會經(jīng)費。相關(guān)的福利費用能入工會經(jīng)費嗎?
老師,我收到供應(yīng)商銀行承兌匯票,然后來支付之前未支付的貨款。 分錄:借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)付票據(jù)?
老師資產(chǎn)負(fù)債表庫存商品300多萬其他應(yīng)付款200多萬,我應(yīng)該怎么辦呢
#提問:老師:個體工商戶報海關(guān)報備,是選自然人用戶嗎?
小紅 , 在B但單位是法人,把本期收入填進(jìn)去申報后,發(fā)現(xiàn)扣除費用是0 不是5000,在哪里可以修改?。?
那個是根據(jù)采集的信息自行填報的,沒法修改
那為什么 我把收入填進(jìn)去后,“減除費用”都是0,怎么變成有金額的???
其他的人的減除費用正常不呢?
其他的 專項附加扣除、專項扣除 都在A公司已經(jīng)填了。B公司還能填?
正常采集后,沒法扣除5000就直接申報就是
申報了 就要交稅啊 ,一直都沒有發(fā)工資 ,這個月才發(fā)1000,就要交30元。
現(xiàn)在采集了信息沒法自動彈出那個5000,只有先申報了,年度匯算退稅
老師 ,顯示這個。采集了信息 ,就沒發(fā)修改了嗎
1、? 上一屬期未按照6萬扣除:若符合一次性扣除6萬政策,可以更正上一屬期申報表后,重新點擊“稅款計算”。若不符合,您點擊“報表信息填寫”打開對應(yīng)報表→“稅款計算”右邊小三角“減除費用扣除設(shè)置”,將員工“扣除6萬減除費用”取消勾選確認(rèn)后重新點擊“稅款計算”即可; 2、上一屬期按照6萬扣除:您關(guān)閉錯誤提示,重新點擊“稅款計算”即可。
怎么更正上一屬期的申報表???
個稅更正申報流程https://www.sohu.com/a/354180605_701095