是的,可以都扣除每月5000的,

在報個人經(jīng)營所得里面專項(xiàng)附加扣除投資者個人費(fèi)用我5000/月,在開了兩家公司的情況下,不可以兩家公司都每月扣5000元。在報個人經(jīng)營所得稅的時候怎么報?是在申報的時候,就有一家不扣投資者個人費(fèi)用5000元,還是都先扣5000每月,等年度匯算清繳的時候有一家納稅調(diào)增6萬元
老師,如果一個人在兩個單位任職取得工資收入,那這兩筆收入是不是可以分別減除5000/月的減除費(fèi)用,還是說兩筆工資合并減除一個5000減除費(fèi)用
老師,如果在好幾個都有收入,比如1-6月在A地上班,單位代扣個稅,后面又去B地上班,不是之前的單位上班了?,F(xiàn)在年終匯算清繳個稅,可以合并在一起匯算嗎?
老師,如果一個人再兩個公司受雇任職,那這兩個公司在交個稅的時候都可以各自扣6萬減除費(fèi)用嗎,就是說A.B兩個公司都可以用工資在預(yù)扣預(yù)繳的是扣除5000減除費(fèi)用
老師如果我有兩個單位發(fā)工資,我在做個稅預(yù)扣的時候是兩個單位都可以給扣5000的減除費(fèi)用嗎,還是說減除費(fèi)用只可以扣一個公司
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_,銷項(xiàng)借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點(diǎn)不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊
老師,我想請問下,第一個問題:我們一般納稅人,銷項(xiàng)稅額10萬,進(jìn)項(xiàng)稅額是5萬!??!那增值稅是不是要交5萬?!?。? 第二個問題是,每年這個退稅!退的是企業(yè)所得稅還是增值稅呀?
總分機(jī)構(gòu)實(shí)際,總公司在季度預(yù)填企業(yè)所得稅申報表時,要合并填寫收入、成本、費(fèi)用嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,公司長期借款金額很大,中途有歸還幾筆,在計算利息時需要先減去己歸還剩余的欠款計算利息?還是按原借款金額計算利息,再用計算好的利息減去己還款后做為最終利息?
做過審計的老師,固定資產(chǎn)折舊的年限,只要高于最低年限就行嗎?比如房租構(gòu)筑物,我定的是50年,機(jī)械設(shè)備20年?


小紅 , 在B但單位是法人,把本期收入填進(jìn)去申報后,發(fā)現(xiàn)扣除費(fèi)用是0 不是5000,在哪里可以修改?。?
那個是根據(jù)采集的信息自行填報的,沒法修改
那為什么 我把收入填進(jìn)去后,“減除費(fèi)用”都是0,怎么變成有金額的啊?
其他的人的減除費(fèi)用正常不呢?
其他的 專項(xiàng)附加扣除、專項(xiàng)扣除 都在A公司已經(jīng)填了。B公司還能填?
正常采集后,沒法扣除5000就直接申報就是
申報了 就要交稅啊 ,一直都沒有發(fā)工資 ,這個月才發(fā)1000,就要交30元。
現(xiàn)在采集了信息沒法自動彈出那個5000,只有先申報了,年度匯算退稅
老師 ,顯示這個。采集了信息 ,就沒發(fā)修改了嗎
1、? 上一屬期未按照6萬扣除:若符合一次性扣除6萬政策,可以更正上一屬期申報表后,重新點(diǎn)擊“稅款計算”。若不符合,您點(diǎn)擊“報表信息填寫”打開對應(yīng)報表→“稅款計算”右邊小三角“減除費(fèi)用扣除設(shè)置”,將員工“扣除6萬減除費(fèi)用”取消勾選確認(rèn)后重新點(diǎn)擊“稅款計算”即可; 2、上一屬期按照6萬扣除:您關(guān)閉錯誤提示,重新點(diǎn)擊“稅款計算”即可。
怎么更正上一屬期的申報表啊?
個稅更正申報流程https://www.sohu.com/a/354180605_701095