您好,不會(huì)的,結(jié)賬是一個(gè)月一個(gè)月結(jié)的,不會(huì)幾個(gè)月一起結(jié),您放心好了
老師,記賬到10月份了,我現(xiàn)在反結(jié)賬修改六月份一筆憑證之后再結(jié)賬,那789月份的需要重新結(jié)賬嗎?
老師,請(qǐng)問一下:如果我要反結(jié)2022年的賬,要不要把2023年1月和2月已經(jīng)結(jié)的賬先反結(jié)賬,再反結(jié)2022年的對(duì)應(yīng)月份?
老師,請(qǐng)問一下當(dāng)前月份還沒有結(jié)賬,可以反結(jié)賬之前月份進(jìn)行修改嗎?
老師,請(qǐng)問一下反結(jié)賬之前月份修改之后再結(jié)賬的話,會(huì)不會(huì)和我當(dāng)前月份的數(shù)據(jù)一并結(jié)算掉?
老師,你好,請(qǐng)問一下,我們公司要修改以前的賬,要反結(jié)賬和反記賬到21年1月, 我們公司用的是用友T3的,我從21年一年一年的改,先把21年的反結(jié)賬反記賬,我改好賬了,再年結(jié),再反結(jié)賬反記賬22年的可以嗎
老師,您好!如果公司需要注銷,稅局要求是清償所有債務(wù)的,公司賬上的資金大部分都在向其中一名股東借款的,只有一小部分是向法人借款的,那么賬上其他應(yīng)付款這個(gè)科目要處理嗎?應(yīng)該怎樣做賬呢?
請(qǐng)問怎么把發(fā)票制作電腦里保存
老師,公司請(qǐng)了一個(gè)臨時(shí)工每天幫忙搬運(yùn)貨物,給他發(fā)報(bào)酬應(yīng)該怎么發(fā),做什么科目
稅務(wù)局發(fā)短信過來,單位四員指哪幾位
礦業(yè)開采一般納稅人沒有成本票怎么做
24年匯算清繳已經(jīng)做過了,現(xiàn)在查出來有一張餐飲票要轉(zhuǎn)出,我是應(yīng)該在匯算清繳的主表里的管理費(fèi)用跟納稅調(diào)整表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面直接扣除,還是填寫在納稅調(diào)整表里的(其他)里面
請(qǐng)問,直系親股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額填0嗎
老師,咱們會(huì)計(jì)學(xué)堂往期的會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)課程講義從哪里去找?
老師,我們采購(gòu)對(duì)賬時(shí)間是7/26至8/25這周期是8月的,然后財(cái)務(wù)做賬是沒有暫估科目的,所以這周期的入庫就是8月的。那我核算成本進(jìn)貨入庫周期也是按現(xiàn)在這樣的,是吧。據(jù)我了解,大部份制造業(yè)都是這樣對(duì)嗎?那我材料進(jìn)銷存按哪個(gè)時(shí)間段的
電子稅務(wù)局可以查到前面哪一年的發(fā)票,是19年后,還是16年以后
我之前返結(jié)賬9月份的數(shù)據(jù),修改完之后再結(jié)賬,就和我10月份數(shù)據(jù)一并結(jié)賬掉了
您好,您是哪個(gè)財(cái)務(wù)軟件啊,金蝶是不可能的,一個(gè)月結(jié)一次
就是金蝶精斗云
您好,不會(huì)呀,我是金蝶專業(yè)版,金蝶產(chǎn)品都差不多的操作,您跟客服確認(rèn)一下,是不是參數(shù)不對(duì)了,這種專業(yè)的活要交給專業(yè)的去做,
哦哦,謝謝老師
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!