有風(fēng)險(xiǎn)的,納稅義務(wù)晚了

小規(guī)模納稅人租入場(chǎng)地辦公用 有一部分租出去 給對(duì)方開具發(fā)票但是租進(jìn)來時(shí)沒有發(fā)票可以嗎 除了按照百分之五的增值稅還需要交什么 房產(chǎn)稅所得稅這些有嗎 什么時(shí)候交 和季度申報(bào)一起?還是開票時(shí)候就得去稅務(wù)局交 自己可以開專票
小規(guī)模餐飲行業(yè),有個(gè)單位租賃酒樓4-5樓,2022年3月份-2024年3月份結(jié)束,2022年10月預(yù)付了1年的房租67萬,但是我們還沒有開發(fā)票給回那個(gè)單位,2022年還沒有確認(rèn)這筆收入,請(qǐng)問今年應(yīng)該怎么確認(rèn)收入,可以等到開票當(dāng)月再確認(rèn)收入嗎
公司5月份才注冊(cè),然后簽訂了一份3年期限租賃合同,簽訂時(shí)間是從3月份開始。10月份收到第一年的租金,沒有開發(fā)票,沒有申報(bào)收入,可以等到開票的時(shí)候再一次性確認(rèn)收入嗎 小規(guī)模納稅人 對(duì)方要求開具增值稅專用發(fā)票 老板收了錢但是不肯開票 稅費(fèi)高
小規(guī)模納稅人餐飲行業(yè),2022年10月收到房租67萬。由于沒有開票給對(duì)方所以一直沒有申報(bào)納稅??梢缘乳_票的時(shí)候再申報(bào)這筆房租收入嗎
老師,我公司收取房租,本月收到房租,租戶公司這月不要發(fā)票,那我做賬和申報(bào)企業(yè)所得稅是 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交值征稅進(jìn)項(xiàng)稅額--未開票銷項(xiàng),報(bào)增值稅稅時(shí)候申報(bào)到未開票項(xiàng),對(duì)嗎?或者另一個(gè)方法,我本月收到房租本月把發(fā)票開具了,就沒有后續(xù)這些未開票事項(xiàng)了,可以嗎?那個(gè)方法比較好
你好,老師一般納稅人法人轉(zhuǎn)款沒備注投資款,我現(xiàn)在退款給他,需要備注什么,再讓她轉(zhuǎn)回來
老師,公司送禮,買酒,開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,是不能抵扣是吧,如果不能抵扣,那為什么能開增值稅專用發(fā)票呢
老師你好 請(qǐng)問個(gè)稅申報(bào)時(shí)不在我這臺(tái)機(jī)申報(bào)的,但現(xiàn)在想導(dǎo)出申報(bào)表 應(yīng)該怎么導(dǎo)出?
老師,請(qǐng)問內(nèi)地一般納稅人出口貨物到香港,如何計(jì)算退稅金額?比如,采購成本20萬(含13%增值稅),出口香港金額30萬
公司做安全生產(chǎn)給的費(fèi)用1.7萬怎么入賬也是專票
老師 出口380000人民幣在10月9號(hào)出口的 兌換成美元是多少
左上角有通行費(fèi)、旅客運(yùn)輸服務(wù)標(biāo)識(shí)的系統(tǒng)里提取不出來都可以計(jì)算抵扣嗎
在哪里查以前那種手撕票的真?zhèn)文兀?/p>
老師您好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年初發(fā)生業(yè)務(wù)是忘記沖減暫估成本,必須要修改當(dāng)年所有季度的所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
請(qǐng)問建筑服務(wù)維修費(fèi),一張發(fā)票只能開具一行嗎?


那現(xiàn)在一直都沒有申報(bào)納稅,怎么處理比較好,
盡快開發(fā)票,盡快確認(rèn)收入,你開發(fā)票和確認(rèn)收入最好是一樣。
因?yàn)橐_專票交好多稅,老板一直壓著不給開票,所以一直沒有申報(bào)納稅,現(xiàn)在還在租賃期租期四年
跟你老板說,當(dāng)時(shí)收到了錢就應(yīng)該繳納增值稅,一次申報(bào)繳納和你開不開發(fā)票沒有關(guān)系。
那現(xiàn)在不開票是也要申報(bào)納稅嗎 一次性申報(bào)67W收入
的,對(duì)的,正確的是這么做,是這么理解的。