不需要的,只是更正第4季度和年報(bào)就行

老師,你好!年前做的暫估成本,現(xiàn)在沒(méi)有取得發(fā)票,做匯算清繳,這個(gè)賬,是年度財(cái)務(wù)報(bào)表和年度企業(yè)所得稅申報(bào)表都要調(diào)整嗎??
老師,去年第四季度所得稅忘計(jì)提了,我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,分錄是借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,現(xiàn)在我是否需要去修改已經(jīng)申報(bào)給稅務(wù)局的22年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表
老師 我們是小規(guī)模企業(yè) 因?yàn)槲覀儧](méi)有成本 然后我上季度暫估成本了18萬(wàn) 后來(lái)又把成本沖紅了 然后我這個(gè)季度收入是9萬(wàn) 還需要暫估成本嗎 我納稅申報(bào) 報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表不暫估成本 就會(huì)有利潤(rùn)總額 就得交企業(yè)所得稅 然后電子稅務(wù)局利潤(rùn)表顯示就是年度營(yíng)業(yè)成本180000 那我這個(gè)季度必須要暫估成本嗎 然后也得必須大于等于18萬(wàn)嗎
23年第四季度的城建稅和附加稅忘記計(jì)提了,小規(guī)模小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,一百多元,是不是得先更正財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào),年報(bào),所得稅年報(bào)只在稅金及附加里填報(bào)就行?所得稅季報(bào)還需要更正嗎?
老師:您好,我們是一般納稅人,資產(chǎn)超過(guò)5千萬(wàn),用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。企業(yè)所得稅年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,現(xiàn)金流量表,是必須報(bào)嗎?
郭老師,我們?cè)牧弦徊糠仲u(mài)廢料了,有收到廢料款,這個(gè)庫(kù)存怎么減,要申報(bào)什么稅嗎,要開(kāi)票嗎,怎么做賬,這個(gè)一整套的
電子稅務(wù)局上做房產(chǎn)稅原值變更,終止了的信息還會(huì)算房產(chǎn)稅嗎
校準(zhǔn)儀器費(fèi)用計(jì)入什么科目?老師, 生產(chǎn)設(shè)備折舊年限是幾年?
怎么找到客服呀,我要咨詢
老師您 好,請(qǐng)教老師,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,物業(yè)費(fèi)一共有二萬(wàn),其中一萬(wàn)是張三的,物業(yè)開(kāi)票給我公司了,分錄怎么做,第二張票是收到物業(yè)的發(fā)票和代收張三的物業(yè),公司又代開(kāi)了一萬(wàn)物業(yè)費(fèi)給張三了,這二張憑證分別怎么做分錄
社保今年基數(shù)有補(bǔ)差,7月和8月,補(bǔ)差要單獨(dú)計(jì)提嗎?還是放在一起直接做應(yīng)付職工薪酬?
合作社名下無(wú)玉米收割機(jī),可以開(kāi)機(jī)耕費(fèi)嗎?機(jī)耕費(fèi)免稅嗎?
老師假如我24年盈利了,那利潤(rùn)可以彌補(bǔ)前五年到2019還是還是2020年,含20204年嗎
企業(yè)銷戶的時(shí)候,是否應(yīng)該把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),若未分配利潤(rùn)為貸方余額,就需要計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,1月份買(mǎi)了1臺(tái)電腦,3月份又買(mǎi)了1臺(tái)同樣規(guī)格,同樣價(jià)格的電腦,這2臺(tái)電腦,是做到同一賬頁(yè)上?還是不同賬頁(yè)上?


不更正的話,第一季度就少預(yù)繳了所得稅但是第四季度的話可能就不需要交了,第四季度申報(bào)的時(shí)候直接利潤(rùn)表成本填負(fù)數(shù)嗎
直接更正年度匯算,有問(wèn)題再更正季報(bào)
是今年的還沒(méi)報(bào)年報(bào)和第四季度
是今年的就要更正前邊季度申報(bào)
好的,謝謝老師
那我是不是也可以先不改等到年度匯算清繳的時(shí)候在修改呢
不可以的,申報(bào)的數(shù)據(jù)要跟利潤(rùn)表一致