你是小規(guī)模嗎?可以直接應交稅費—未交增值稅
支付水費做的借其他業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅(進項)貸銀行存款 收到墊付的水費 借銀行存款貸應交稅費-應交增值稅(銷項)銀行存款 對嗎
退增值稅的分錄,這樣寫對嗎? 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
之前代賬的分錄是 貸,主營業(yè)務收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交稅金-轉出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個分錄,我的賬上 應交增值稅-進行稅額 應交增值稅-銷項稅額 在不斷累積, 我是不是應該加一個分錄變成 貸,主營業(yè)務收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交增值稅-銷項 貸,應交增值稅-進項 貸,應交稅金-轉出未交增值稅 借,應交稅金-轉出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
老師我所交的增值稅這樣做對不對? 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款
老師,賬上的應交稅費應交增值稅銷項稅額小于實際扣的增值稅款,我這樣做賬可以嗎:借應交稅費應交增值稅銷項稅額,貸應交稅費未交增值稅,貸應交稅費減免稅款,然后借應交稅費未交增值稅,貸銀行存款
累計折舊和固定資產不能同時存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協會商會黨組織書記和黨務工作者培訓班的往返交通費和市內交通費能在兩新黨建組織工作經費中列支嗎?
老師你好!公司勞務公司沒有資質接了個勞務項目,現在稅務在問公司資質這個問題,而且系統預警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務的業(yè)務,怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應付款轉到實收資本,現在怎么轉回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質,接了勞務公司的項目,現在稅務問我們有沒有資質,稅務需要管理我們有沒有資質嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
資產可收回金額為什么與資產預計未來現金流量的現值有關?公允價值減去處置費用的凈資產收回,那么未來現金流量為什么不減去現金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
是一般納稅人,是實際已經交的增值稅
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
當月直接交的
可不可以直接做 借:應交稅費 —應該增值稅 貸:銀行存款
不可以的,需要按我寫的流程做
那附件是什么,憑證后面需要貼附件嗎?
自己寫個計算的紙條,附在結轉的憑證后邊