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退增值稅的分錄,這樣寫對嗎? 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

2022-08-25 21:17
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-25 21:18

您好,這么做是沒錯的

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快賬用戶4949 追問 2022-08-25 21:23

這樣是不是相當(dāng)于多了進(jìn)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2022-08-26 05:37

貸方表示進(jìn)項(xiàng)稅額減少了

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您好,這么做是沒錯的
2022-08-25
你好;? ? ? 意思是收到了留底退稅的金額;? ? ? ?根據(jù)2022.14號財(cái)稅文件分錄的話? ?借應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅留抵稅額? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;? 收到款 : 借銀行存款貸?應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅留抵稅額? ?
2022-12-19
借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借銀行存款貸其他應(yīng)收款做這個(gè)。
2022-11-17
前面說對,這個(gè)是銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)為0 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有期末數(shù)
2020-10-20
有退稅金額,這個(gè)是什么原因的?你的進(jìn)項(xiàng)沒法抵扣的,你收到專票只能價(jià)稅合計(jì)來做賬。
2022-05-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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