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老師,賬上的應交稅費應交增值稅銷項稅額小于實際扣的增值稅款,我這樣做賬可以嗎:借應交稅費應交增值稅銷項稅額,貸應交稅費未交增值稅,貸應交稅費減免稅款,然后借應交稅費未交增值稅,貸銀行存款

2023-11-09 15:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-09 15:22

您好,這個是可以這樣做的

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快賬用戶5176 追問 2023-11-09 15:24

那“貸應交稅費減免稅款”這部分怎么把它弄平呢

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齊紅老師 解答 2023-11-09 15:25

轉(zhuǎn)動營業(yè)外收入的

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快賬用戶5176 追問 2023-11-09 15:33

當季有紅沖過普票的,有負數(shù)稅額,準備在以后申報增值稅時加上這負數(shù)稅額少交稅,但是當季賬上的應交稅費應交增值稅銷項稅額小于實際扣的款,導致應交稅費未交增值稅余額為借方,如果把科目“增值稅留底稅額”做進分錄里面,該怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2023-11-09 15:34

為什么要把留底做到未交增值稅,他倆不一回事啊

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您好,這個是可以這樣做的
2023-11-09
可以 你的銷項和進項都是有余額,你可以分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅。 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2021-05-17
同學你好,是可以的;;;
2022-01-03
同學好 一般不這樣做,一般是借:應交稅費-應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
2021-10-02
你好,你是銷項稅額10進項5減免稅2嗎?這些數(shù)據(jù)嗎
2022-01-03
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