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當(dāng)月發(fā)票沖紅,算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
您好,請(qǐng)教一下老師,隔月的發(fā)票在當(dāng)月紅沖了,當(dāng)月的銷售比進(jìn)項(xiàng)大了,(當(dāng)月銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)差不多持平)當(dāng)月做了紅沖還可以繼續(xù)開銷項(xiàng)?會(huì)不會(huì)產(chǎn)生銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)大
當(dāng)月紅沖了一張發(fā)票,但是這個(gè)紅沖的發(fā)票沖錯(cuò)了,可以在紅沖進(jìn)行的當(dāng)月,把這個(gè)紅沖的發(fā)票作廢嗎
當(dāng)月開出紅沖發(fā)票,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)需要認(rèn)證超出紅沖金額的發(fā)票,還是銷項(xiàng)開出超過紅沖金額的發(fā)票?
我當(dāng)月收到一家全電發(fā)票,但當(dāng)月對(duì)方又紅沖了,需要勾選抵扣在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
老師,我們是一個(gè)商貿(mào)公司,老板的朋友借這個(gè)公司的名義,買了一個(gè)團(tuán)體意外險(xiǎn),被保人都不是公司的人,并且還給公司開了一張保險(xiǎn)發(fā)票過來,這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?或者我可以無視這張發(fā)票嗎?
甲供材情況可以開具9%的發(fā)票嗎
老師,單位辦理注銷給其中一個(gè)股東就是他當(dāng)初實(shí)繳的實(shí)收資本很少給他退回去之后還能按照就是財(cái)報(bào)上的未分配利潤(rùn)交了稅之后還能給他分紅是嗎?因?yàn)閱挝灰k理注銷要按照資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)那個(gè)科目20%交個(gè)稅呢,剩下的是不是還得給他分紅呢?比方說賬上未分配利潤(rùn)剩了6萬,按照6萬的20%交了個(gè)稅之后,然后賬上是不是要給那個(gè)股東個(gè)人賬戶上打60000塊錢的分紅呢?
1,料工費(fèi)加起來是總成本 ?2,總成本結(jié)轉(zhuǎn)成入庫(kù)產(chǎn)品(入庫(kù)數(shù)量保管統(tǒng)計(jì)) ?3,統(tǒng)計(jì)本期收入 ?4,結(jié)轉(zhuǎn)成本,銷售數(shù)量已知(出庫(kù)數(shù)量保管來統(tǒng)計(jì)),用月底一次加權(quán)平均法算單價(jià),相乘得所要結(jié)轉(zhuǎn)的成本 ?5,收入減去成本就是盈虧 這個(gè)整個(gè)流程對(duì)不
老師,請(qǐng)問技術(shù)服務(wù)費(fèi)的印花稅按照多少交?
老師,我上班都連續(xù)5天 一點(diǎn)工作內(nèi)容沒有了,上班就干呆著。真不知道他們?cè)趺聪氲模覒?yīng)該為交接做哪些準(zhǔn)備呀,其實(shí)我還怪緊張的,怕交接不好@董孝彬老師
老師,我登錄稅務(wù)局網(wǎng)站在哪看最新的國(guó)家優(yōu)惠政策這些
現(xiàn)金報(bào)銷8月份員工報(bào)銷電子發(fā)票,發(fā)票有問題,9月份發(fā)現(xiàn),員工已經(jīng)重新開具發(fā)票,是不是要在9月份做調(diào)整?
老師,現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)信息報(bào)送,納稅人取得勞務(wù)報(bào)酬所得可以按3%-45%的七級(jí)累進(jìn)預(yù)扣率計(jì)算稅款,那納稅人還需要去稅局代開發(fā)票嗎
2023/2024工商年報(bào)上實(shí)繳日期填錯(cuò)了,需要改嗎
您好,進(jìn)項(xiàng)票被紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不是看紅沖當(dāng)月也不是收到紅沖票當(dāng)月,而是取得紅字增值稅專用發(fā)票信息表的當(dāng)月。比如銷貨方5月開紅字發(fā)票,購(gòu)貨方5月拿到信息表就在5月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出;若6月才拿到信息表,就在6月做轉(zhuǎn)出。
請(qǐng)問老師這個(gè)有發(fā)文嗎,能不能把文號(hào)給我一下
?您好,(國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第47號(hào) )。該公告第一條第(一)項(xiàng)規(guī)定