同學(xué)你好 給業(yè)主開(kāi)的哦

各位老師好想問(wèn)下,我們是開(kāi)發(fā)地產(chǎn)公司,出售的地下汽車(chē)位有一部分出租,地下汽車(chē)位的產(chǎn)權(quán)是我們開(kāi)發(fā)商的,我們出租給業(yè)主,在稅務(wù)上都需要繳納哪些稅?還有我們有自己的物業(yè),如果把這些汽車(chē)位打包給物業(yè),物業(yè)出租給業(yè)主,開(kāi)發(fā)商給業(yè)主開(kāi)個(gè)車(chē)位租賃成本發(fā)票,物業(yè)給業(yè)主開(kāi)具車(chē)位租賃費(fèi)發(fā)票和車(chē)位租賃服務(wù)費(fèi)發(fā)票,兩個(gè)公司哪個(gè)需要繳納的稅款多?感謝!
老師請(qǐng)問(wèn)一下我們給業(yè)主開(kāi)票10萬(wàn),業(yè)主只支付9萬(wàn),剩余的1萬(wàn)是審計(jì)費(fèi)。業(yè)主不付給我們了,是業(yè)主幫我們代付的審計(jì)費(fèi)發(fā)票。是不是那個(gè)審計(jì)的發(fā)票還是審計(jì)單位給我們開(kāi)。開(kāi)一萬(wàn)呢。
老師您好,我們掛靠建筑總包單位A,提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給A,A收到業(yè)主撥付進(jìn)度款,開(kāi)票給業(yè)主,業(yè)主收我們2%的管理費(fèi),這個(gè)管理費(fèi)是怎樣計(jì)算來(lái)的呢?
我們物業(yè)公司收的業(yè)主的停車(chē)管理費(fèi),付款是掃碼付的,如果業(yè)主需要發(fā)票,我這是給單位開(kāi)還是給個(gè)人開(kāi)啊
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模物業(yè)公司,收取的物業(yè)費(fèi),停車(chē)費(fèi),需不需要開(kāi)全電發(fā)票給業(yè)主呢?之前我們都是開(kāi)的收據(jù)
送客戶(hù)螃蟹和五糧液能直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
你好老師。公司法人的紅利所得怎么繳納稅款?
老師,個(gè)體戶(hù)查賬征收,買(mǎi)了一個(gè)人經(jīng)營(yíng)者的社保,但是我工資不申報(bào)經(jīng)營(yíng)者,我在個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅用拿6萬(wàn)元,那我社保費(fèi)個(gè)人部分怎么處理
老師 公司銷(xiāo)售的都是和田玉產(chǎn)品(手鐲 手串 掛件 等)開(kāi)具發(fā)票時(shí) 是不是稅收分類(lèi)編碼都是一樣的 在百旺云賦碼平臺(tái)搜好像不太一樣(有的還是錯(cuò)的 顯示什么煙) 我用一樣的稅收分類(lèi)編碼可以嗎
老師,專(zhuān)利轉(zhuǎn)讓開(kāi)專(zhuān)票還是普票,我們是受讓方
請(qǐng)問(wèn)老師,公司個(gè)稅忘記申報(bào)產(chǎn)生罰款50,由員工直接支付的,沒(méi)在工資里扣,完整的會(huì)計(jì)分錄是什么
董孝彬老師 請(qǐng)幫忙看看 接上個(gè)問(wèn)題,去年的這道考題,我把整個(gè)5年的數(shù)都列出來(lái)了(請(qǐng)看圖片的第一張Excel表),最終納稅調(diào)增=納稅調(diào)減。我有個(gè)疑問(wèn),使用權(quán)資產(chǎn)初始入賬金額就不等于租賃負(fù)債零時(shí)點(diǎn)的金額的(請(qǐng)看Excel表的標(biāo)橘色),為什么最后還能納稅調(diào)增=納稅調(diào)減?好神奇,我想知道是什么能導(dǎo)致這樣的結(jié)果?
董孝彬老師 請(qǐng)幫忙看看 那是不是可以這樣來(lái)理解:1?? 就是租賃負(fù)債的利息費(fèi)用賬上的數(shù)稅局認(rèn)可的,單就利息而言稅會(huì)沒(méi)有差異;2?? 稅局不認(rèn)可的是有這項(xiàng)使用權(quán)資產(chǎn)所以會(huì)計(jì)上它所產(chǎn)生的折舊稅法不認(rèn)可,但是稅法認(rèn)可零時(shí)點(diǎn)的租賃負(fù)債,又因?yàn)榱銜r(shí)點(diǎn)的租賃負(fù)債的金額跟使用權(quán)資產(chǎn)的入帳金額一樣,所以5年下來(lái)看總數(shù),納稅調(diào)增=納稅調(diào)減,是這樣嗎?
8月 9月的費(fèi)用,10月拿的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)過(guò)來(lái),11月份報(bào)銷(xiāo)審批通過(guò),費(fèi)用應(yīng)該做在什么時(shí)候,還是美金
一般記稅工程,比如4000萬(wàn),那么就是330萬(wàn)的增值稅,稅負(fù)3點(diǎn),那就是4000萬(wàn)/1.09*0.03

