你好,希望可以幫到你 方案三可抵免稅額= (1000-400-200)X20%%2B (1000-400-200) X -20%)X10%=112(萬(wàn)元) 答案D 抵免稅額后方案三的實(shí)際稅后利潤(rùn):方案三抵免限額= (1000-400-200)X25%=100 (萬(wàn)元)可抵免稅額為 112 萬(wàn)元,實(shí)際可以抵免的稅額為 100 萬(wàn)元。境外所得無(wú)需在我國(guó)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。剩余未抵免完的 12 萬(wàn)元稅額在以后5個(gè)納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)抵免。抵免稅額后方案三的實(shí)際稅后利潤(rùn)=1000-400-200-112=288(萬(wàn)元) 答案C 方案二可抵免稅額=70-9=61(萬(wàn)元) 答案 A
老師,這個(gè)題完全不懂,做不來(lái)
老師,請(qǐng)問(wèn)13題和14題怎么做,完全不會(huì)
老師這道題原理是什么,感覺(jué)完全不會(huì)做答案也看不懂
老師,(6)完全不會(huì)做,能不能叫我做這道題
老師,這道題看不懂,完全不會(huì)做
10月大報(bào)稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請(qǐng)問(wèn)員工這個(gè)月10月開(kāi)始買社保,這個(gè)月發(fā)上月工資,社保個(gè)人部分是買這個(gè)月扣出來(lái)還是下個(gè)月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開(kāi)票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問(wèn):預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開(kāi)始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師我還是不太明白
方案一啥意思
你好,同學(xué),你截圖上傳的題目我這邊看不到方案一相關(guān)的問(wèn)題,請(qǐng)你重新上傳一下相關(guān)題目。