您好,收集資料做好三季度憑證,準(zhǔn)備好9月財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表) 稅務(wù)數(shù)據(jù)核對(duì) 增值稅:完成進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選抵扣(截止申報(bào)前) 企業(yè)所得稅:歸集合規(guī)成本費(fèi)用,準(zhǔn)備稅收優(yōu)惠資料(如高新企業(yè)證書(shū)) 個(gè)人所得稅:核對(duì)員工專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息更新情況 特殊事項(xiàng)處理 未開(kāi)票收入:需在申報(bào)表中單獨(dú)列示,避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 跨區(qū)域經(jīng)營(yíng):完成跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)(建筑服務(wù)等特定業(yè)務(wù)) 社保公積金:計(jì)提9月工資及社保費(fèi)用
您好!老師,我是一名新手,現(xiàn)在8月初做7月份整個(gè)月的賬,我想問(wèn)一下,我們是小規(guī)模納稅人,當(dāng)期需要計(jì)提稅金及附加嗎?月末需要做哪些計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)?能說(shuō)得具體些嗎?求詳細(xì)會(huì)計(jì)分錄,謝謝~
老師,我是個(gè)新手小白,個(gè)稅上月零申報(bào)忘記申報(bào)了,需要帶哪些資料到大廳補(bǔ)報(bào)?
老師你好,即將要接手一家公司的賬,之前是代賬公司做了三年多的,現(xiàn)在找我接手準(zhǔn)備重新建賬,請(qǐng)問(wèn)我去接賬需要注意哪些?
請(qǐng)問(wèn)老師,就是我在要報(bào)10月的季報(bào)的時(shí)候,如何能準(zhǔn)確的把各項(xiàng)稅費(fèi)計(jì)提對(duì)呢,沒(méi)報(bào)之前要做好哪些東西才能確保賬和報(bào)稅的一致不需要修改調(diào)整
我是物業(yè)公司的會(huì)計(jì),公司是小規(guī)模納稅人,需要到稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,金額有些大,4萬(wàn)多,請(qǐng)問(wèn)需要提前準(zhǔn)備什么嗎?收到發(fā)票第一聯(lián)后怎么做賬報(bào)稅呢?
10月大報(bào)稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請(qǐng)問(wèn)員工這個(gè)月10月開(kāi)始買(mǎi)社保,這個(gè)月發(fā)上月工資,社保個(gè)人部分是買(mǎi)這個(gè)月扣出來(lái)還是下個(gè)月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開(kāi)票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問(wèn):預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開(kāi)始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買(mǎi)的煙,酒的專(zhuān)票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專(zhuān)票的稅額能抵扣嗎?銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
進(jìn)項(xiàng)票當(dāng)年只能勾選當(dāng)年的吧
未開(kāi)票收入怎么處理
增值稅一般納稅人取得2017年1月1日及以后開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票都可以勾選
未開(kāi)票收入在附表一未開(kāi)具發(fā)票欄次填報(bào)