借:銷售費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷
老師您好,我們是銷售白酒的生鮮企業(yè),我們領(lǐng)導(dǎo)在庫里領(lǐng)用白酒做招待了,是不是得視同銷售?得怎么做分錄?
老師我們酒店客房外購茶葉免費贈送入住客戶視同銷售,但是我們沒有13的銷售業(yè)務(wù)。如何處理。如進(jìn)項是否可以抵扣?
老師,我想問一下酒店自己宴請客戶視同銷售,繳納銷項稅的會計分錄是什么
老師 我們酒店租個人業(yè)主的公寓來做酒店客房,每月支付的租金都是扣除稅金之后的 這種情況下房產(chǎn)稅還需要計提嗎 業(yè)主是否需要向酒店提供房產(chǎn)稅發(fā)票
老師,請問我們是酒類銷售企業(yè),從酒廠購買的酒做客情贈送給意向客戶或者做活動使用了,這種情況做視同銷售,視同銷售繳納增值稅的價格是按照我的購買價還是按照我對外的銷售價格?會計分錄怎么做?
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計提嗎,因為害怕稅務(wù)那邊會有問題,可以在收到退稅款的時候計提并確認(rèn)收款碼
個人用國補買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
老師,餐飲的視同銷售怎么處理
按照我說的這么做就行了
老師,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
這個是不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
好的 謝謝老師
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