你好,那對(duì)方給咱開(kāi)紅字發(fā)票了嗎?
一、宏遠(yuǎn)商貿(mào)有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人,銷(xiāo)售貨物適用的增值稅稅率為13%,2019年9月1日,應(yīng)收賬款賬戶(hù)借方余額為1280萬(wàn)元,按照10%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備;9月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)4日,收到宏志公司所欠貨款265萬(wàn)元,款項(xiàng)已存入銀行; (2)7日,向大友百貨銷(xiāo)售商品一批,原價(jià)為400萬(wàn)元,由于大友采購(gòu)金額較大,則給予20%折扣優(yōu)惠,并開(kāi)具相應(yīng)增值稅發(fā)票,貨款尚未收到; (3)13日,收到大友百貨所欠貨款,并存入銀行; (4)18日,向F公司銷(xiāo)售商品一批,開(kāi)具相應(yīng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款300萬(wàn)元,增值稅稅額39萬(wàn)元,款項(xiàng)F公司尚未支付; (5)22日,收到懷遠(yuǎn)公司來(lái)函,確認(rèn)該公司前所欠貨款38萬(wàn)元無(wú)法收回,我方確認(rèn)相應(yīng)壞賬; (6)29日,收回Q公司前欠我公司已核銷(xiāo)壞賬25萬(wàn)元 (7)31日,按照10%壞賬預(yù)提比例進(jìn)行相應(yīng)業(yè)務(wù)
老師,我有個(gè)賬務(wù)上的問(wèn)題想請(qǐng)教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當(dāng)時(shí)買(mǎi)來(lái),我做了暫估入賬,后來(lái)發(fā)票一部分開(kāi)來(lái),一部分還未開(kāi)(38萬(wàn))這批原材料我們做成成品賣(mài)給我們的客戶(hù),后來(lái)出現(xiàn)原材料質(zhì)量問(wèn)題,做成成品的這批貨直接從客戶(hù)那里退給了我們的供應(yīng)商,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開(kāi)來(lái)賠款的金額直接沖減貨款了(負(fù)數(shù)180萬(wàn))原先未開(kāi)的那部分票也不開(kāi)了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
A公司為一般納稅人,2022年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷(xiāo)售貨物一批,因數(shù)量比較多,給予一定優(yōu)惠,折扣與銷(xiāo)售額開(kāi)在一張發(fā)票上,購(gòu)入電視500臺(tái),不含稅價(jià)格2800元(2)2022年8月為了早日收到1月份的銷(xiāo)售額,約定將在8月30日收到貨款,給予1%的優(yōu)惠;(3)本月為了清理庫(kù)存的一批舊貨,拿去和供貨商換新型產(chǎn)品,舊貨價(jià)值200000元,新產(chǎn)品補(bǔ)差價(jià)250000元;(4)將自產(chǎn)貨物用于集休福利,價(jià)值113000元。請(qǐng)計(jì)算銷(xiāo)售額,以及銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
A公司為一般納稅人,2022年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷(xiāo)售貨物一批,因數(shù)量比較多,給予一定優(yōu)惠,折扣3000元與銷(xiāo)售額開(kāi)在一張發(fā)票上,購(gòu)入電視500臺(tái),不含稅價(jià)格2800元/臺(tái)(2)2022年8月為了早日收到1月份的銷(xiāo)售額約定將在8月30日收到貨款,給予1%的優(yōu)惠;(3)本月為了清理庫(kù)存的一批舊貨,拿去和供貨商換新型產(chǎn)品,舊貨價(jià)值200000元,新產(chǎn)品補(bǔ)差價(jià)250000元;(4)將自產(chǎn)貨物用于集休福利,價(jià)值113000元。請(qǐng)計(jì)算銷(xiāo)售額,以及銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
A公司為一般納稅人,2022年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷(xiāo)售貨物一批,因數(shù)量比較多,給予一定優(yōu)惠,折扣3000元與銷(xiāo)售額開(kāi)在一張發(fā)票上,購(gòu)入電視500臺(tái),不含稅價(jià)格2800元/臺(tái)(2)2022年8月為了早日收到1月份的銷(xiāo)售額,約定將在8月30日收到貨款,給予1%的優(yōu)惠;(3)本月為了清理庫(kù)存的一批1日貨,拿去和供貨商換新型產(chǎn)品,舊貨價(jià)值200000元,新產(chǎn)品補(bǔ)差價(jià)250000元;(4)將自產(chǎn)貨物用于集休福利,價(jià)值113000元。請(qǐng)計(jì)算銷(xiāo)售額,以及銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
老師,麻煩問(wèn)下,如果支付了臨時(shí)工工資,除了臨時(shí)工的工資表,其他啥單據(jù)也沒(méi)有。這種情況怎么處理才能在企業(yè)所得稅稅前扣除。 另外是,有一部分報(bào)銷(xiāo)沒(méi)有發(fā)票,只有付款截圖,如果沒(méi)有發(fā)票是不是要調(diào)出來(lái)交企業(yè)所得稅
老師你好,請(qǐng)問(wèn)做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過(guò)給出企業(yè)原因(企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價(jià)值申報(bào)轉(zhuǎn)讓?zhuān){稅人需要補(bǔ)充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估報(bào)告,計(jì)稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料)。實(shí)收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價(jià)值和未分配利潤(rùn)都是負(fù)數(shù),做的是平價(jià)轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價(jià)值填0。不想做資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過(guò)嗎?
老師:上面的發(fā)票材料名稱(chēng),“商品和服務(wù)分類(lèi)簡(jiǎn)稱(chēng)”這我選什么,還有規(guī)格型號(hào),怎么填。謝謝!
協(xié)議班和取證班的區(qū)別?
小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給開(kāi)發(fā)票,可以抵稅不
我司是做貿(mào)易的,拉活豬到廣東賣(mài)要收什么稅,如果是屠宰好了之后拉去廣東賣(mài)收什么稅?
你好老師,個(gè)人租房年租金30000,房東個(gè)人代開(kāi)發(fā)票需要繳納多少稅款
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開(kāi)具了一個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,現(xiàn)在需要紅沖重新開(kāi)具就變成六個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票。睡的話我就只需要補(bǔ)交五個(gè)點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶(hù)談的價(jià)格是不含稅價(jià)格,一般也約定不開(kāi)票,然后發(fā)貨不含稅單價(jià)20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅260,內(nèi)賬這樣做賬對(duì)嗎?因?yàn)檫@樣我能和客戶(hù)的應(yīng)收賬款賬面余額對(duì)的上。 那如果后期開(kāi)了價(jià)稅合計(jì)1000元的票,我該怎么入賬?
暫估入庫(kù)的,目前沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票的
你好 正規(guī)處理是對(duì)方給負(fù)數(shù) 發(fā)票 咱紅沖成本?
好的 謝謝了
客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。