同學(xué)你好 1.銷售貨物一批,折扣3000元與銷售額開在一張發(fā)票上。銷售額 = 折扣前的不含稅銷售額 - 折扣金額 = 500 × 2800 - 3000 = 1397000元銷項(xiàng)稅額 = 銷售額 × 適用稅率 = 1397000 × 13% = 181610元 2.約定將在8月30日收到貨款的銷售額。銷售額 = 折扣前的不含稅銷售額 × (1 - 折扣率) = 500 × 2800 × (1 - 1%) = 1377000元銷項(xiàng)稅額 = 銷售額 × 適用稅率 = 1377000 × 13% = 179010元 3.與供貨商換新型產(chǎn)品,舊貨價(jià)值200000元,新產(chǎn)品補(bǔ)差價(jià)250000元。銷售額 = (舊貨價(jià)值 %2B 新產(chǎn)品補(bǔ)差價(jià)) × (1 %2B 折扣率) = (200000 %2B 250000) × (1 %2B 1%) = 454545元銷項(xiàng)稅額 = 銷售額 × 適用稅率 = 454545 × 13% = 59191元 4.將自產(chǎn)貨物用于集體福利,價(jià)值1130元。銷售額 = 不含稅價(jià)值 × (1 %2B 折扣率) = 1130 × (1 %2B 1%) = 114.13元銷項(xiàng)稅額 = 銷售額 × 適用稅率 = 114.13 × 13% = 14.83元
1.某商場為增值稅一般納稅人,2019年6月1日批發(fā)銷售給A企業(yè)空調(diào)100臺(tái),每臺(tái)標(biāo)價(jià)(不含稅)1 800元,由于購買 數(shù)量較大,給予購買方七折優(yōu)惠,并將折扣額與銷售額開在一張專 用發(fā)票上。同時(shí)約定付款條件為“2/10,1/20,n/30”。當(dāng)月10日收到A企業(yè)支付的全部貨款。計(jì)算商場上述銷售業(yè)務(wù)應(yīng)申報(bào)的增值稅銷項(xiàng)稅額。
(一)宏盛電器有限公司系一般納稅人,2023年4月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.2日,購進(jìn)商品若干批,增值稅專用發(fā)票注明增值稅額6000元。2.6日銷售給A企業(yè)空調(diào)100臺(tái),每臺(tái)原定價(jià)5000元(不含稅),由于購買數(shù)量較大,給予購買方九折優(yōu)惠,并將折扣額與銷售額開在一張專用發(fā)票的金額欄中。同時(shí)約定付款條件為“2/10,1/20,n/30”。當(dāng)月18日收到A企業(yè)支付的全部貨款。3.以舊換新電飯鍋300個(gè),每個(gè)原含稅售價(jià)100元,以舊換新每個(gè)收現(xiàn)金60元。4.以還本銷售方式銷售空調(diào)一批,不含稅售價(jià)5萬元,分五年還本。要求:1.計(jì)算銷售A企業(yè)的空調(diào)實(shí)際收到的貨款金額2.計(jì)算本月增值稅銷項(xiàng)稅額。3.本月繳納的增值稅額
(一)宏盛電器有限公司系一般納稅人,2023年4月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.2日,購進(jìn)商品若干批,增值稅專用發(fā)票注明增值稅額6000元。2.6日銷售給A企業(yè)空調(diào)100臺(tái),每臺(tái)原定價(jià)5000元(不含稅),由于購買數(shù)量較大,給予購買方九折優(yōu)惠,并將折扣額與銷售額開在一張專用發(fā)票的金額欄中。同時(shí)約定付款條件為“2/10,1/20,n/30”。當(dāng)月18日收到A企業(yè)支付的全部貨款。3.以舊換新電飯鍋300個(gè),每個(gè)原含稅售價(jià)100元,以舊換新每個(gè)收現(xiàn)金60元。4.以還本銷售方式銷售空調(diào)一批,不含稅售價(jià)5萬元,分五年還本。要求:1.計(jì)算銷售A企業(yè)的空調(diào)實(shí)際收到的貨款金額2.計(jì)算本月增值稅銷項(xiàng)稅額。3.本月繳納的增值稅額
A公司為一般納稅人,2022年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售貨物一批,因數(shù)量比較多,給予一定優(yōu)惠,折扣與銷售額開在一張發(fā)票上,購入電視500臺(tái),不含稅價(jià)格2800元(2)2022年8月為了早日收到1月份的銷售額,約定將在8月30日收到貨款,給予1%的優(yōu)惠;(3)本月為了清理庫存的一批舊貨,拿去和供貨商換新型產(chǎn)品,舊貨價(jià)值200000元,新產(chǎn)品補(bǔ)差價(jià)250000元;(4)將自產(chǎn)貨物用于集休福利,價(jià)值113000元。請計(jì)算銷售額,以及銷項(xiàng)稅額。
A公司為一般納稅人,2022年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售貨物一批,因數(shù)量比較多,給予一定優(yōu)惠,折扣3000元與銷售額開在一張發(fā)票上,購入電視500臺(tái),不含稅價(jià)格2800元/臺(tái)(2)2022年8月為了早日收到1月份的銷售額約定將在8月30日收到貨款,給予1%的優(yōu)惠;(3)本月為了清理庫存的一批舊貨,拿去和供貨商換新型產(chǎn)品,舊貨價(jià)值200000元,新產(chǎn)品補(bǔ)差價(jià)250000元;(4)將自產(chǎn)貨物用于集休福利,價(jià)值113000元。請計(jì)算銷售額,以及銷項(xiàng)稅額。
求助,誰有根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表自動(dòng)生成現(xiàn)金流量表模板?急需
請問老師,公司監(jiān)事也必須要上社保嗎?有這要求嗎?沒有給他申報(bào)工資
掛靠社保幾個(gè)月然后離職,再申請失業(yè)金可行么
@董老師,在線么,求教學(xué)
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
工程會(huì)計(jì)流程和記賬方法
錄憑證時(shí)如如何才能變成紅字呢?
老師,請問,省內(nèi)項(xiàng)目,做了跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,報(bào)驗(yàn)了,且開了發(fā)票出去,沒有預(yù)繳稅金。都是今天操作的。結(jié)果對方稅務(wù)局說街道和稅務(wù)局選錯(cuò)了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送,后續(xù)要填一個(gè)平臺(tái)內(nèi)的經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報(bào)送表,這個(gè)的話是填從平臺(tái)取得收入的企業(yè),而不是報(bào)送平臺(tái)取得的收入,也就是不報(bào)平臺(tái)本身收入信息對嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國一個(gè)機(jī)構(gòu)做項(xiàng)目助理,機(jī)構(gòu)給員工一部分補(bǔ)貼 然后每月還給我們公司3000歐元補(bǔ)貼(當(dāng)做我們每個(gè)月給員工社保 報(bào)銷費(fèi)用) 那么每個(gè)月3000歐元需要申報(bào)增值稅嗎