您好,(1)銷售貨物一批,因數(shù)量比較多,給予一定優(yōu)惠,折扣3000元與銷售額開在一張發(fā)票上 這個資料沒有給出銷售金額

1.某商場為增值稅一般納稅人,2019年6月1日批發(fā)銷售給A企業(yè)空調(diào)100臺,每臺標(biāo)價(不含稅)1 800元,由于購買 數(shù)量較大,給予購買方七折優(yōu)惠,并將折扣額與銷售額開在一張專 用發(fā)票上。同時約定付款條件為“2/10,1/20,n/30”。當(dāng)月10日收到A企業(yè)支付的全部貨款。計算商場上述銷售業(yè)務(wù)應(yīng)申報的增值稅銷項(xiàng)稅額。
(一)宏盛電器有限公司系一般納稅人,2023年4月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.2日,購進(jìn)商品若干批,增值稅專用發(fā)票注明增值稅額6000元。2.6日銷售給A企業(yè)空調(diào)100臺,每臺原定價5000元(不含稅),由于購買數(shù)量較大,給予購買方九折優(yōu)惠,并將折扣額與銷售額開在一張專用發(fā)票的金額欄中。同時約定付款條件為“2/10,1/20,n/30”。當(dāng)月18日收到A企業(yè)支付的全部貨款。3.以舊換新電飯鍋300個,每個原含稅售價100元,以舊換新每個收現(xiàn)金60元。4.以還本銷售方式銷售空調(diào)一批,不含稅售價5萬元,分五年還本。要求:1.計算銷售A企業(yè)的空調(diào)實(shí)際收到的貨款金額2.計算本月增值稅銷項(xiàng)稅額。3.本月繳納的增值稅額
(一)宏盛電器有限公司系一般納稅人,2023年4月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.2日,購進(jìn)商品若干批,增值稅專用發(fā)票注明增值稅額6000元。2.6日銷售給A企業(yè)空調(diào)100臺,每臺原定價5000元(不含稅),由于購買數(shù)量較大,給予購買方九折優(yōu)惠,并將折扣額與銷售額開在一張專用發(fā)票的金額欄中。同時約定付款條件為“2/10,1/20,n/30”。當(dāng)月18日收到A企業(yè)支付的全部貨款。3.以舊換新電飯鍋300個,每個原含稅售價100元,以舊換新每個收現(xiàn)金60元。4.以還本銷售方式銷售空調(diào)一批,不含稅售價5萬元,分五年還本。要求:1.計算銷售A企業(yè)的空調(diào)實(shí)際收到的貨款金額2.計算本月增值稅銷項(xiàng)稅額。3.本月繳納的增值稅額
A公司為一般納稅人,2022年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售貨物一批,因數(shù)量比較多,給予一定優(yōu)惠,折扣與銷售額開在一張發(fā)票上,購入電視500臺,不含稅價格2800元(2)2022年8月為了早日收到1月份的銷售額,約定將在8月30日收到貨款,給予1%的優(yōu)惠;(3)本月為了清理庫存的一批舊貨,拿去和供貨商換新型產(chǎn)品,舊貨價值200000元,新產(chǎn)品補(bǔ)差價250000元;(4)將自產(chǎn)貨物用于集休福利,價值113000元。請計算銷售額,以及銷項(xiàng)稅額。
A公司為一般納稅人,2022年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售貨物一批,因數(shù)量比較多,給予一定優(yōu)惠,折扣3000元與銷售額開在一張發(fā)票上,購入電視500臺,不含稅價格2800元/臺(2)2022年8月為了早日收到1月份的銷售額約定將在8月30日收到貨款,給予1%的優(yōu)惠;(3)本月為了清理庫存的一批舊貨,拿去和供貨商換新型產(chǎn)品,舊貨價值200000元,新產(chǎn)品補(bǔ)差價250000元;(4)將自產(chǎn)貨物用于集休福利,價值113000元。請計算銷售額,以及銷項(xiàng)稅額。
請問老師老板把已經(jīng)停產(chǎn)的公司資質(zhì)場地設(shè)備以掛靠形式和別人簽了掛靠協(xié)議,讓別人去生產(chǎn)經(jīng)營,公司只收取管理費(fèi),經(jīng)營過程發(fā)生的設(shè)備改良等一切費(fèi)用包括稅費(fèi)由別人負(fù)責(zé),這種模式下停產(chǎn)企業(yè)怎么做賬?
個體工商戶是查賬征收,季度交完增值稅附加稅及經(jīng)營所得后,銀行剩下的錢,之前提問過說法人可以自由支配,比如法人從對公戶轉(zhuǎn)走10萬,分錄借方是哪個科目?
老師,建筑服務(wù)發(fā)票能開6個點(diǎn)的嗎
老師您好!老師您好!請問做賬必須按日期從前往后逐一編制嗎?
預(yù)開票的會計分錄是什么?
你好公司買了果汁禮盒贈送客戶做客情,也沒入庫,用視同銷售處理嗎?可以直接做招待費(fèi)嗎?
有個訂單出口到國外,可以退稅的,需要交增值稅,和要抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
老師,我們是鑄鐵件企業(yè),就是在銷售給供應(yīng)商時出現(xiàn)質(zhì)量問題,退回來直接回爐重造的,這部分原先坐在成品里面的數(shù)字,現(xiàn)在賬務(wù)怎么做啊
你好老師,公司買了部分果汁禮盒贈送客戶做客情,也不入庫,這種怎么做賬?和稅務(wù)上怎么處理?
老師,我司給船舶買的保險,因?yàn)槭且恢痹谕患冶kU公司買的,從來沒簽過保險合同,都是先出的保險單,1年內(nèi)分期3次或者4次支付保險費(fèi),請問需要繳納印花稅嗎?謝謝

