您好,(1)銷售貨物一批,因數(shù)量比較多,給予一定優(yōu)惠,折扣3000元與銷售額開在一張發(fā)票上 這個(gè)資料沒有給出銷售金額
1.某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,2019年6月1日批發(fā)銷售給A企業(yè)空調(diào)100臺(tái),每臺(tái)標(biāo)價(jià)(不含稅)1 800元,由于購(gòu)買 數(shù)量較大,給予購(gòu)買方七折優(yōu)惠,并將折扣額與銷售額開在一張專 用發(fā)票上。同時(shí)約定付款條件為“2/10,1/20,n/30”。當(dāng)月10日收到A企業(yè)支付的全部貨款。計(jì)算商場(chǎng)上述銷售業(yè)務(wù)應(yīng)申報(bào)的增值稅銷項(xiàng)稅額。
(一)宏盛電器有限公司系一般納稅人,2023年4月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.2日,購(gòu)進(jìn)商品若干批,增值稅專用發(fā)票注明增值稅額6000元。2.6日銷售給A企業(yè)空調(diào)100臺(tái),每臺(tái)原定價(jià)5000元(不含稅),由于購(gòu)買數(shù)量較大,給予購(gòu)買方九折優(yōu)惠,并將折扣額與銷售額開在一張專用發(fā)票的金額欄中。同時(shí)約定付款條件為“2/10,1/20,n/30”。當(dāng)月18日收到A企業(yè)支付的全部貨款。3.以舊換新電飯鍋300個(gè),每個(gè)原含稅售價(jià)100元,以舊換新每個(gè)收現(xiàn)金60元。4.以還本銷售方式銷售空調(diào)一批,不含稅售價(jià)5萬元,分五年還本。要求:1.計(jì)算銷售A企業(yè)的空調(diào)實(shí)際收到的貨款金額2.計(jì)算本月增值稅銷項(xiàng)稅額。3.本月繳納的增值稅額
(一)宏盛電器有限公司系一般納稅人,2023年4月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.2日,購(gòu)進(jìn)商品若干批,增值稅專用發(fā)票注明增值稅額6000元。2.6日銷售給A企業(yè)空調(diào)100臺(tái),每臺(tái)原定價(jià)5000元(不含稅),由于購(gòu)買數(shù)量較大,給予購(gòu)買方九折優(yōu)惠,并將折扣額與銷售額開在一張專用發(fā)票的金額欄中。同時(shí)約定付款條件為“2/10,1/20,n/30”。當(dāng)月18日收到A企業(yè)支付的全部貨款。3.以舊換新電飯鍋300個(gè),每個(gè)原含稅售價(jià)100元,以舊換新每個(gè)收現(xiàn)金60元。4.以還本銷售方式銷售空調(diào)一批,不含稅售價(jià)5萬元,分五年還本。要求:1.計(jì)算銷售A企業(yè)的空調(diào)實(shí)際收到的貨款金額2.計(jì)算本月增值稅銷項(xiàng)稅額。3.本月繳納的增值稅額
A公司為一般納稅人,2022年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售貨物一批,因數(shù)量比較多,給予一定優(yōu)惠,折扣與銷售額開在一張發(fā)票上,購(gòu)入電視500臺(tái),不含稅價(jià)格2800元(2)2022年8月為了早日收到1月份的銷售額,約定將在8月30日收到貨款,給予1%的優(yōu)惠;(3)本月為了清理庫存的一批舊貨,拿去和供貨商換新型產(chǎn)品,舊貨價(jià)值200000元,新產(chǎn)品補(bǔ)差價(jià)250000元;(4)將自產(chǎn)貨物用于集休福利,價(jià)值113000元。請(qǐng)計(jì)算銷售額,以及銷項(xiàng)稅額。
A公司為一般納稅人,2022年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售貨物一批,因數(shù)量比較多,給予一定優(yōu)惠,折扣3000元與銷售額開在一張發(fā)票上,購(gòu)入電視500臺(tái),不含稅價(jià)格2800元/臺(tái)(2)2022年8月為了早日收到1月份的銷售額約定將在8月30日收到貨款,給予1%的優(yōu)惠;(3)本月為了清理庫存的一批舊貨,拿去和供貨商換新型產(chǎn)品,舊貨價(jià)值200000元,新產(chǎn)品補(bǔ)差價(jià)250000元;(4)將自產(chǎn)貨物用于集休福利,價(jià)值113000元。請(qǐng)計(jì)算銷售額,以及銷項(xiàng)稅額。
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
錄憑證時(shí)如如何才能變成紅字呢?
老師,請(qǐng)問,省內(nèi)項(xiàng)目,做了跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,報(bào)驗(yàn)了,且開了發(fā)票出去,沒有預(yù)繳稅金。都是今天操作的。結(jié)果對(duì)方稅務(wù)局說街道和稅務(wù)局選錯(cuò)了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送,后續(xù)要填一個(gè)平臺(tái)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)者和從業(yè)人員收入信息報(bào)送表,這個(gè)的話是填從平臺(tái)取得收入的企業(yè),而不是報(bào)送平臺(tái)取得的收入,也就是不報(bào)平臺(tái)本身收入信息對(duì)嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國(guó)一個(gè)機(jī)構(gòu)做項(xiàng)目助理,機(jī)構(gòu)給員工一部分補(bǔ)貼 然后每月還給我們公司3000歐元補(bǔ)貼(當(dāng)做我們每個(gè)月給員工社保 報(bào)銷費(fèi)用) 那么每個(gè)月3000歐元需要申報(bào)增值稅嗎
老師,銷售巴氏殺菌乳稅率是多少,13%那嗎
老師公司公戶進(jìn)了20多萬,股東想把這筆錢拿走,怎么操作?但不是分紅,因?yàn)楣蓶|還買了很多東西墊付很多錢
注冊(cè)的小規(guī)模公司,主要是養(yǎng)殖業(yè)自產(chǎn)自銷的,目前已經(jīng)個(gè)稅零報(bào)2個(gè)月了,后續(xù)按季度報(bào)其他稅種,也都是零報(bào),一直這樣報(bào),就算后續(xù)產(chǎn)值了,交易的都是個(gè)人,也不涉及開稅票,稅務(wù)局會(huì)查嗎?
老師晚上好,收到24年個(gè)人所得稅退稅款,會(huì)計(jì)科目怎么做
董孝彬老師直接補(bǔ)寫分錄就行是吧!還用把資產(chǎn)負(fù)債表之前的金額先紅沖了在從新做正確的分錄