這個(gè)問(wèn)題涉及到共有財(cái)產(chǎn)的出售和分配。在這個(gè)情況下,公司A和你公司共有這輛車,各占50%的份額。現(xiàn)在這輛車賣掉了,賣價(jià)為100萬(wàn)。 首先,你公司開(kāi)票收到100萬(wàn),這是完全正確的。因?yàn)檫@輛車的全部售價(jià)是100萬(wàn),所以你公司應(yīng)該收到這個(gè)金額。 然后,公司A要求按照它的50%的份額得到50萬(wàn)。這也是正確的。因?yàn)楣続和你公司共有這輛車,各占50%的份額,所以公司A應(yīng)該得到這輛車售價(jià)的50%,即50萬(wàn)。 至于開(kāi)票的問(wèn)題,一般來(lái)說(shuō),你公司應(yīng)該開(kāi)一張票給公司A,金額為50萬(wàn)。這是因?yàn)楣続在你公司賣車的過(guò)程中得到了50萬(wàn)的收益,所以需要開(kāi)一張票來(lái)確認(rèn)這個(gè)收益。 同時(shí),你公司也應(yīng)該開(kāi)一張票給買(mǎi)方,金額為100萬(wàn)。這是因?yàn)槟愎臼盏搅速I(mǎi)方支付的100萬(wàn),需要開(kāi)一張票來(lái)確認(rèn)這個(gè)收入。 所以,在這個(gè)情況下,你公司和公司A都需要開(kāi)票。你公司開(kāi)一張票給公司A,金額為50萬(wàn);同時(shí)開(kāi)一張票給買(mǎi)方,金額為100萬(wàn)。
企業(yè)購(gòu)入一批原材料并驗(yàn)收入庫(kù),材料款5000,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項(xiàng)未付。分錄怎么寫(xiě)
企業(yè)購(gòu)入一批原材料并驗(yàn)收入庫(kù),材料款5000,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項(xiàng)未付。分錄怎么寫(xiě)
老師,我更正借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)的時(shí)候摘要應(yīng)該怎么寫(xiě)? 這個(gè)調(diào)整了之后還是正常結(jié)轉(zhuǎn)不影響其他是吧? 然后前幾年是其他人做的賬也沒(méi)有寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)。我就不用去一起調(diào)整了?主要也不曉得他具體什么情況啊。
會(huì)計(jì)估計(jì)變更采用未來(lái)適用法。未來(lái)適用是什么意思
老師好,預(yù)交稅款異常是怎么回事呢?應(yīng)該怎么填呢
老師,如果農(nóng)民工不匯算清繳對(duì)財(cái)務(wù)人員,企業(yè),他個(gè)人來(lái)說(shuō),有哪些風(fēng)險(xiǎn),特別是財(cái)務(wù)人員有什么影響沒(méi)有
老師,工資個(gè)稅,前幾個(gè)月申報(bào)都不超5000,六月所屬期申報(bào)了5800元,是不是累計(jì)數(shù)不超過(guò)都不用預(yù)繳?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期沒(méi)有收入,進(jìn)項(xiàng)稅都是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅稅,這個(gè)月報(bào)表已經(jīng)申報(bào)完成了。還有哪些需要操作的地方嗎?應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)稅不用進(jìn)行勾選認(rèn)證的操作吧?
老師,采購(gòu)蘋(píng)果的裝箱整理人工費(fèi),是記費(fèi)用還是記成本哈
知識(shí)產(chǎn)權(quán)做什么會(huì)計(jì)科目?