老師正在計算中,請同學耐心等待哦
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
老師,廣東的企業(yè)一般納稅人,現(xiàn)在已經登錄了發(fā)票平臺,進行了發(fā)票勾選,但是4月份沒有進項發(fā)票,所以統(tǒng)計后確認為0的,已輸入了勾選密碼了,現(xiàn)在首頁還是顯示未申報的,在發(fā)票平臺統(tǒng)計確認完后,我應該去哪里操作呢?現(xiàn)在要申報增值稅
老師,請問下,我們是機械租賃公司,一般納稅人收到專票了,這幾個月沒收入,現(xiàn)在是不用勾選認證是不?借:勞務成本(運輸費), 應交增值稅(待認證進項稅) 貸:銀行存款, 等下次,有收入了需要抵扣的時候,在電子稅務局系統(tǒng),點勾選認證是不?然后,借:應交增值稅(進項稅) 貸:應交增值稅(待認證進項稅)? 2, 如果是沒收到發(fā)票,是借:預付賬款,貸:銀行存款 然后收到票后,借:勞務成本(運輸費),應交增值稅(待認證進項稅),貸:預付賬款,等到有收入了,再把勞務成本轉為主營業(yè)務成本。是這樣操作嗎?
想問下實務中這種情況是怎么操作的,比如一個企業(yè)中有專門的稅務會計,也有記賬會計,那么如果企業(yè)購進貨物時候,如果取得專票的話,這個票會一個記賬聯(lián)給到記賬會計?一個抵扣聯(lián)給到稅務會計?一般不是先做賬再報稅嗎?因為現(xiàn)在進項稅發(fā)票不是取消了認證期限了嗎,稅務會計不會每個月把取得的進項稅發(fā)票全部拿來認證,那記賬會計拿到這個專票后是計入應交稅費_應交增值稅(進項稅)還是應交稅費-待認證進項稅呢?如果計入了待認證進項稅的話,實務中稅務會計把這部分發(fā)票認證之后,是稅務會計把這個待認證轉入應交稅費-應交增值稅(進項稅額),還是由記賬會計做這筆分錄呢,實務中操作是怎樣的流程呢
老師:我公司為一般納稅人1月有收到進項稅票但公司屬于籌備期1月只收到了一筆總公司轉入的轉包合同費實際還未進行原材料采購(會計分錄做的其他應付款)也未開出銷項發(fā)票,公司會計分錄無待認證進項稅額的二級科目選項,是否可以不用勾選收到的進項稅票等業(yè)務正常開展后再進行勾選和抵扣呢,或者應該怎么操作才是正確的謝謝
老師申請調整發(fā)票額度,一直沒有審核。怎么解決快點。是專管員在審核嗎?還是其他人
你好老師個體戶經營超市付的垃圾費和抽污水費會計分錄怎么做
私立學校收取學生超教育局計劃數(shù)量,每人學費收取7500,那么增值稅怎么計算
老師,您好,我們公司是商貿公司,小規(guī)模。主營瓷器、工藝品等。中秋節(jié)公司推出一個新品,就是自己采購包裝盒回來包裝,1個包裝盒里放1套我們的瓷器,另外還放四小包茶葉、與四個月餅。茶葉款總計是3萬元,月餅款總計是5萬元都在外面采購回來。我想問的是我們公司沒有食品資質茶葉與月餅可以做為成本出掉嗎。但發(fā)票只開茶具 套 數(shù)量。不會體現(xiàn)茶葉與月餅。這樣會有稅務風險嗎。
償債比率是越高越好,還是反?
老師我想查一下管理費用,是不是科目余額表里面管理費用就可以?
老師,股東有股份但是沒有實際投資份額,轉讓股份現(xiàn)在需要去大廳辦理?
老師您好,我想問您一下,如果說員工被公司辭退了,需要怎樣做才能確保自己能拿到失業(yè)金?您能詳細的說一下流程嗎
比如投產生產160個,生產出有155個是良品,5個不良品。然后把5個不良品返修好,這返修工時算生產工時嗎
2024年10月底成立,公司剛成立時的章程股權認繳比例50:50,實繳是按62.5:37.5轉入投資款,37.5是11月到賬,62.5是今年1月到賬,7月辦理股權轉讓,改如何操作(小規(guī)模納稅人,季度申報的)
不需要勾選進項,因為沒收入用不到