您好,這個(gè)后期也不開(kāi)了嗎
老師,我們公司有這么個(gè)情況,有一個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)完工,發(fā)票也都于3月來(lái)完入賬,增值稅也都繳納完成,對(duì)方一直有16萬(wàn)多的項(xiàng)目款沒(méi)給,現(xiàn)在經(jīng)協(xié)商給10萬(wàn),其余的我們不要了,這筆賬我應(yīng)該怎么處理呢
老師,你好,我是建筑施工公司,一個(gè)項(xiàng)目我們已經(jīng)做完了,但是還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票出來(lái),收到了成本發(fā)票我該怎么處理。
老師,我們幾個(gè)項(xiàng)目早就完工且已經(jīng)和項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)清了,該項(xiàng)目后期不會(huì)再有成本發(fā)生了。但是賬上“工程施工”這個(gè)科目,有的還有借方余額。還有的是如圖片所示。而且這些項(xiàng)目完工已經(jīng)已經(jīng)好幾年了?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
老師,我們有個(gè)公司要注銷了,項(xiàng)目已經(jīng)完工了,但是還有一部分質(zhì)保金沒(méi)有開(kāi)票,這樣導(dǎo)致成本是大于收入的這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢
以前公司讓施工班組個(gè)人多開(kāi)了發(fā)票,按實(shí)際付的款。導(dǎo)致應(yīng)付-這個(gè)供應(yīng)商一直有貸方余額。需要我們用后期項(xiàng)目成本-讓這個(gè)班組做,但沒(méi)有發(fā)票進(jìn),導(dǎo)致后面的項(xiàng)目成本失真。這應(yīng)該怎么處理?
@董老師,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
老師好,我們購(gòu)買產(chǎn)品預(yù)付定金有四萬(wàn)多因?yàn)榭蛻裟沁叧鰡?wèn)題所以出不了貨,預(yù)付給供應(yīng)商的定金就沒(méi)有對(duì)應(yīng)發(fā)票進(jìn)來(lái),應(yīng)該怎么平賬呢?還有我們收客戶預(yù)收款也是銷項(xiàng)票
老師利潤(rùn)率是多少企業(yè)才不會(huì)虧呢
老師,您好,我們要開(kāi)房租發(fā)票的話,半年是6000塊錢。這個(gè)稅房東是不會(huì)承擔(dān)的,都有什么稅,稅費(fèi)多少。您能否幫我把計(jì)算過(guò)程列示一下,謝謝。
老師,1098的軟件年費(fèi)需要攤銷嗎
老師我想問(wèn)一下,我把課程下載下來(lái),如果我的這個(gè)會(huì)員到期了的話,我下載了的視頻還可以看嗎?
企業(yè)支出3000元機(jī)械費(fèi),對(duì)方不給開(kāi)發(fā)票,怎么做賬
老師,\'這個(gè)是啥意思?。?/p>
每月15號(hào)前申報(bào)個(gè)稅是按計(jì)提數(shù)申報(bào),我們是25號(hào)發(fā)工資,發(fā)工資時(shí)有時(shí)會(huì)有個(gè)別員工工資變動(dòng),比如老板給100或者200獎(jiǎng)勵(lì),或者計(jì)提工資時(shí)算錯(cuò)/漏做會(huì)員卡提成等發(fā)工資時(shí)等情況,在發(fā)工資時(shí)就調(diào)整了,這樣和申報(bào)個(gè)稅時(shí)的金額就不一致了,怎么辦?怎么做能規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
出口退稅,我們供應(yīng)不開(kāi)發(fā)票,我們報(bào)關(guān)的話有銷售額成本可以按照不開(kāi)票成本價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,后期開(kāi)到另一個(gè)公司呢,因?yàn)橐N就只能變更公司了
那這樣的話,不影響,注銷的話不影響
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開(kāi)心