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老師,有個(gè)問題想請教你,我們公司銷售產(chǎn)品,訂貨方多付了款,我們老板在退回多付的款項(xiàng)時(shí)在銀行備注那里寫了是貨款來的,這個(gè)要怎么處理,因這個(gè)是不能開發(fā)票的

2023-11-01 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-01 14:21

沒事的,直接退回多余部分就是

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快賬用戶4646 追問 2023-11-01 14:30

9月份時(shí),老板說是銷售的貨來的,我直接做了主營業(yè)務(wù)收入,這個(gè)還能怎么調(diào)帳?

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齊紅老師 解答 2023-11-01 14:31

紅沖退回部分收入就是

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快賬用戶4646 追問 2023-11-01 14:40

老師,比如:原來的分錄:借:庫存商品-暫估,貸:銀行存款,現(xiàn)在沖掉, 借:庫存商品-暫估負(fù)數(shù),貸:銀行存款負(fù)數(shù),可是這樣子銀行錢會(huì)不會(huì)變多了

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齊紅老師 解答 2023-11-01 14:43

銀行存款會(huì)變多的

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快賬用戶4646 追問 2023-11-01 14:54

是我們老板搞錯(cuò)了,這個(gè)錢不應(yīng)該我們公司付的

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齊紅老師 解答 2023-11-01 14:57

紅沖做賬就是那樣做的,檢查其他原因

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快賬用戶4646 追問 2023-11-01 15:06

好的,老板搞錯(cuò)了,是老板的另外一個(gè)公司跟這個(gè)公司還有生意往來,應(yīng)該由老板的另外個(gè)公司退貨才對(duì)的,因?qū)Ψ绞歉硗庖粋€(gè)公司采購的,不應(yīng)該由我們公司付款

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齊紅老師 解答 2023-11-01 15:08

你們這邊紅沖,另外一個(gè)公司做賬就是

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沒事的,直接退回多余部分就是
2023-11-01
同學(xué),你好 對(duì)方退回來3萬多,紅字沖之前的收入分錄
2023-03-17
同學(xué),你好 開具紅字發(fā)票,本月退錢,做到本月
2024-09-09
你調(diào)增繳稅就可以了
2021-08-30
你好 貨物也不退回了吧
2020-10-18
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