沒事的,直接退回多余部分就是
你好,老師,就是我們公司之前進(jìn)了一批貨,然后款也付過了。但是合同上是寫著后續(xù)出現(xiàn)什么質(zhì)量問題是可以退貨的,然后我們有退貨,在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做了采購?fù)素泦?。然后我?cái)務(wù)這邊做了借:庫存商品—暫估 貸:應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款 但是這次采購與我說因?yàn)楹臀覀兒献鞯墓咀N了不存在這個(gè)公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開不過來,而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應(yīng)該怎么處理這個(gè)賬務(wù)?怎么去做這個(gè)賬
老師,我們當(dāng)時(shí)付了一筆,198000的貨款,后面貨款的發(fā)票不會(huì)來,但是商品陸續(xù)入了我們的庫,入庫我們會(huì)沖其他應(yīng)付款,還差個(gè)1要多,我們讓老板把錢打進(jìn)來,這樣最后其他應(yīng)付款賬是平了,但是發(fā)票不會(huì)來,因?yàn)楣疽沧N了,我們?cè)趺刺幚?/p>
請(qǐng)問老師,已收到客戶開來10000的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,我們已付了款并做了賬,現(xiàn)已開發(fā)票里包含有一部分原材料沒發(fā)貨的,多的金額做的預(yù)付賬款,現(xiàn)在中止了這個(gè)業(yè)務(wù),我們要客戶退回多付的預(yù)付款,這個(gè)賬務(wù)怎么處理做會(huì)計(jì)分錄?
老師你好,我想問一下我們公司付貨款是通過公賬付個(gè)個(gè)人,這個(gè)個(gè)人在把錢付給公司,公司開票給我們,付個(gè)個(gè)人的時(shí)候賬上掛著其他應(yīng)付款,那發(fā)票回來可以直接沖這個(gè)其他應(yīng)付款個(gè)人嗎,還是要把付個(gè)個(gè)人的錢收回,在付貨款,處理
老師,有個(gè)問題想請(qǐng)教你,我們公司銷售產(chǎn)品,訂貨方多付了款,我們老板在退回多付的款項(xiàng)時(shí)在銀行備注那里寫了是貨款來的,這個(gè)要怎么處理,因這個(gè)是不能開發(fā)票的
速達(dá)軟件,三月份做的銷售開單,沖紅后的開單為什么在六月份
出開發(fā)票在那個(gè)平臺(tái)開?
老師 一般納稅人當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額有數(shù) 銷項(xiàng)稅額為0 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅如何做分錄呢
老師,深圳新公司首次弄公積金需要什么資料,什么流程啊,能詳細(xì)一點(diǎn)嗎,沒搞過
企業(yè)基層工會(huì)做賬 2022年職工團(tuán)建 借:職工活動(dòng)支出-文體 16892 貸:銀行存款 16892 (貨款已轉(zhuǎn)) 然后2025年 開具16892的發(fā)票作廢了 開成10672的發(fā)票 然后6220元也給我們退回來了如何做賬
老師稅務(wù)局勾選抵扣發(fā)票,稅額和有效抵扣額有差異,怎么做賬呢?
我是小規(guī)模納稅人,對(duì)方要我方開9點(diǎn)的稅,可不可以要稅局代開稅票,稅金是不是屬于我公司的稅金
老師,我開出去的票稅類編碼不對(duì),購買方已經(jīng)抵扣了,我該怎么處理
奶茶品牌發(fā)生的客戶及點(diǎn)位經(jīng)由介紹成交后的介紹費(fèi)轉(zhuǎn)給個(gè)人在審核時(shí)需要審核哪幾個(gè)附件?
老師,如果6月增值稅申報(bào)表報(bào)錯(cuò)了,只用更正6月的申報(bào)表還是7.8月都要更正呢,有留抵稅
9月份時(shí),老板說是銷售的貨來的,我直接做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這個(gè)還能怎么調(diào)帳?
紅沖退回部分收入就是
老師,比如:原來的分錄:借:庫存商品-暫估,貸:銀行存款,現(xiàn)在沖掉, 借:庫存商品-暫估負(fù)數(shù),貸:銀行存款負(fù)數(shù),可是這樣子銀行錢會(huì)不會(huì)變多了
銀行存款會(huì)變多的
是我們老板搞錯(cuò)了,這個(gè)錢不應(yīng)該我們公司付的
紅沖做賬就是那樣做的,檢查其他原因
好的,老板搞錯(cuò)了,是老板的另外一個(gè)公司跟這個(gè)公司還有生意往來,應(yīng)該由老板的另外個(gè)公司退貨才對(duì)的,因?qū)Ψ绞歉硗庖粋€(gè)公司采購的,不應(yīng)該由我們公司付款
你們這邊紅沖,另外一個(gè)公司做賬就是