沒事的,直接退回多余部分就是
你好,老師,就是我們公司之前進(jìn)了一批貨,然后款也付過了。但是合同上是寫著后續(xù)出現(xiàn)什么質(zhì)量問題是可以退貨的,然后我們有退貨,在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做了采購?fù)素泦?。然后我?cái)務(wù)這邊做了借:庫存商品—暫估 貸:應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款 但是這次采購與我說因?yàn)楹臀覀兒献鞯墓咀N了不存在這個(gè)公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開不過來,而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應(yīng)該怎么處理這個(gè)賬務(wù)?怎么去做這個(gè)賬
老師,我們當(dāng)時(shí)付了一筆,198000的貨款,后面貨款的發(fā)票不會(huì)來,但是商品陸續(xù)入了我們的庫,入庫我們會(huì)沖其他應(yīng)付款,還差個(gè)1要多,我們讓老板把錢打進(jìn)來,這樣最后其他應(yīng)付款賬是平了,但是發(fā)票不會(huì)來,因?yàn)楣疽沧N了,我們怎么處理
請問老師,已收到客戶開來10000的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,我們已付了款并做了賬,現(xiàn)已開發(fā)票里包含有一部分原材料沒發(fā)貨的,多的金額做的預(yù)付賬款,現(xiàn)在中止了這個(gè)業(yè)務(wù),我們要客戶退回多付的預(yù)付款,這個(gè)賬務(wù)怎么處理做會(huì)計(jì)分錄?
老師你好,我想問一下我們公司付貨款是通過公賬付個(gè)個(gè)人,這個(gè)個(gè)人在把錢付給公司,公司開票給我們,付個(gè)個(gè)人的時(shí)候賬上掛著其他應(yīng)付款,那發(fā)票回來可以直接沖這個(gè)其他應(yīng)付款個(gè)人嗎,還是要把付個(gè)個(gè)人的錢收回,在付貨款,處理
老師,有個(gè)問題想請教你,我們公司銷售產(chǎn)品,訂貨方多付了款,我們老板在退回多付的款項(xiàng)時(shí)在銀行備注那里寫了是貨款來的,這個(gè)要怎么處理,因這個(gè)是不能開發(fā)票的
方案比選這一塊兒我和標(biāo)答有小數(shù)點(diǎn)的差異,導(dǎo)致最后算出來的凈現(xiàn)值差了蠻多,這考試算我對(duì)嗎?
報(bào)關(guān)單上第一計(jì)量單位和單價(jià)單位不一致會(huì)影響退稅嗎?
老師。如果一個(gè)企業(yè)有好幾個(gè)固定資產(chǎn),怎么知道每個(gè)固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
這題,現(xiàn)值指數(shù)大于1肯定也大于0啊,怎么還把B排除了?
雙定戶,稅局發(fā)消息說增值稅申報(bào)和個(gè)稅對(duì)不上,可是沒有報(bào)過個(gè)稅,這是怎么回事呢,要怎么解決呢
工資計(jì)提和實(shí)際申報(bào)工資不一致可以嗎?
個(gè)人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價(jià)值變動(dòng)損益 100 貸:其他業(yè)務(wù)成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200,我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤
老師,明天一早能報(bào)稅嗎
可以重新開 沖紅嗎
9月份時(shí),老板說是銷售的貨來的,我直接做了主營業(yè)務(wù)收入,這個(gè)還能怎么調(diào)帳?
紅沖退回部分收入就是
老師,比如:原來的分錄:借:庫存商品-暫估,貸:銀行存款,現(xiàn)在沖掉, 借:庫存商品-暫估負(fù)數(shù),貸:銀行存款負(fù)數(shù),可是這樣子銀行錢會(huì)不會(huì)變多了
銀行存款會(huì)變多的
是我們老板搞錯(cuò)了,這個(gè)錢不應(yīng)該我們公司付的
紅沖做賬就是那樣做的,檢查其他原因
好的,老板搞錯(cuò)了,是老板的另外一個(gè)公司跟這個(gè)公司還有生意往來,應(yīng)該由老板的另外個(gè)公司退貨才對(duì)的,因?qū)Ψ绞歉硗庖粋€(gè)公司采購的,不應(yīng)該由我們公司付款
你們這邊紅沖,另外一個(gè)公司做賬就是