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Q

你好老師,我們公戶扣除印花稅,憑證怎么做?

2023-10-26 17:05
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-26 17:05

借:稅金及附加 貸:銀行存款

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快賬用戶3955 追問(wèn) 2023-10-26 17:08

借:稅金及附件-應(yīng)交印花稅 貸 銀行存款 這樣可以嗎

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快賬用戶3955 追問(wèn) 2023-10-26 17:10

在嗎老師,請(qǐng)回答下問(wèn)題,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-10-26 17:10

可以的,先支付,再計(jì)提

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快賬用戶3955 追問(wèn) 2023-10-26 17:11

計(jì)提的時(shí)候分錄怎么做老師?

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快賬用戶3955 追問(wèn) 2023-10-26 17:11

稅金及附加和應(yīng)交印花稅是同級(jí)科目嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-26 17:12

借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅

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快賬用戶3955 追問(wèn) 2023-10-26 17:15

要是這樣計(jì)提。月底是不是也要結(jié)賬到管理費(fèi)用里面?

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快賬用戶3955 追問(wèn) 2023-10-26 17:17

老師您好,我們這邊繳納印花稅,交的時(shí)候和計(jì)提的時(shí)候,兩個(gè)分錄你能都我一個(gè)完正版的嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2023-10-26 17:19

借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款

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快賬用戶3955 追問(wèn) 2023-10-26 17:20

那如果這樣做的話,月底是不是借方還一直掛著稅金及附件這個(gè)科目。最后 怎么能把這個(gè)科目轉(zhuǎn)到費(fèi)用里面

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齊紅老師 解答 2023-10-26 17:21

稅金及附加本身就是損益科目,為啥要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用呢?

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快賬用戶3955 追問(wèn) 2023-10-26 17:22

那這樣是不是一直掛這個(gè)稅金及附件

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齊紅老師 解答 2023-10-26 17:23

損益科目都是轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn),就沒(méi)有余額了

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借:稅金及附加 貸:銀行存款
2023-10-26
借,稅金及附加 貸,其他應(yīng)付款
2021-01-07
你好,印花稅不用計(jì)提,借稅金及附加 貸銀行存款
2022-04-02
你好;? 你是什么類(lèi)型的公司; 沒(méi)有業(yè)務(wù)就0申報(bào)即可; 去看看行為稅合并申報(bào)表是否有申報(bào)期要求。??
2022-10-09
您好!沒(méi)有就0申報(bào)就可以了。
2022-10-09
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