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我想咨詢固定資產(chǎn)的問題 比如我買了一個固定資產(chǎn)120萬提10年折舊一年提12萬 一個月提1萬 ,本年已經(jīng)提12萬,然后我選擇在會算清繳一次扣除剩下部分108元。 問題一:108需要在會計上做會計分錄嗎? 問題二:108以后年度還做會計分錄每年還能提12萬 借:管理費用 貸:累計折舊 這12萬還在季度企業(yè)所得稅中費用體現(xiàn)嗎?季度利潤表還體現(xiàn)在管理費用嗎?如果體現(xiàn)是不是在次年匯算中還需要調(diào)增? 季度資產(chǎn)負(fù)債表還體現(xiàn)嗎? 問題三:比如買了個電腦計入10000萬我當(dāng)月直接計入管理費用,這樣做對嗎?還需要編輯企業(yè)所得稅中的固定資產(chǎn)表吧!對年度匯算清繳有影響吧,費用認(rèn)可不?

2025-08-30 22:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-30 22:06

老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦

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齊紅老師 解答 2025-08-30 22:16

問題一:不需要做會計分錄,一次性扣除是稅法規(guī)定,不影響會計折舊。 問題二:后續(xù)年度仍做計提折舊分錄,12萬體現(xiàn)在季度利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表;季度預(yù)繳時按會計利潤扣除,次年匯算清繳需調(diào)增。 問題三:會計上若符合固定資產(chǎn)定義,直接計入管理費用不正確;需填企業(yè)所得稅固定資產(chǎn)表,匯算清繳時稅法允許一次性扣除(符合條件的),但會計處理不規(guī)范。

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快賬用戶5004 追問 2025-08-30 22:19

老師不好意思呀!我寫錯了那個是1萬元,會計處理不規(guī)范怎么說

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齊紅老師 解答 2025-08-30 22:24

1萬元電腦符合固定資產(chǎn)定義(使用超12個月),會計上應(yīng)先計入“固定資產(chǎn)”并按規(guī)定計提折舊,直接計入管理費用會導(dǎo)致當(dāng)期費用虛增、資產(chǎn)未體現(xiàn),屬于處理不規(guī)范。稅務(wù)上可一次性扣除,但不影響會計處理的規(guī)范性要求。

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快賬用戶5004 追問 2025-08-30 22:30

不知道改怎么感謝你……謝謝你老師,你回答的干凈利落 我還想問你問題:這個固定資產(chǎn)選擇一次匯算扣除,有沒有時間要求

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齊紅老師 解答 2025-08-30 22:49

固定資產(chǎn)選擇一次性匯算扣除有時間要求 。 根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定,企業(yè)在2018年1月1日至2027年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當(dāng)期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊 。固定資產(chǎn)在投入使用月份的次月所屬年度一次性稅前扣除 。例如,2024年12月購進(jìn)并投入使用的固定資產(chǎn),應(yīng)在2025年一次性稅前扣除。

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齊紅老師 解答 2025-08-30 22:49

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)您好,那您的表格具體是怎么填的
2021-05-30
1、不可以 2、會計上做賬不改變,仍舊按月計提折舊 3、享受一次性扣除都是要填表格的
2020-12-11
你好,這個是一次扣除,是說你報稅的時候可以一次性扣除,但財務(wù)上做賬還是要按5年折舊去做.
2021-10-22
你好,不需要,企業(yè)所得稅匯算清繳只調(diào)表不調(diào)賬。不需要計提費用。
2022-04-28
您好 1、個人獨資企業(yè)給投資人申報了工資薪金,這個工資薪金計入管理費用,年度經(jīng)營所得匯算清繳把投資人工資調(diào)增,法人工資一年做了2萬,財務(wù)報表里管理費用3萬其中有投資人的2萬,匯算清繳調(diào)增2萬,23年財務(wù)報表里的利潤數(shù)對不起來來,不需要更正12月財務(wù)報表 只是匯算清繳的時候體現(xiàn)就好了 2、個人獨資企業(yè)年底有未分配利潤,這個不是必須要轉(zhuǎn)給投資人嗎讓未分配利潤為0
2024-01-13
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