銷售退貨,全電發(fā)票,是直接開紅字發(fā)票,不需要引用之前開的藍(lán)字發(fā)票。 購買方應(yīng)當(dāng)憑《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》和其他相關(guān)聯(lián)次原件,作為開具紅字專用發(fā)票的依據(jù)

購買方取得專票,抵扣了,之后發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,開了紅字信息表,銷售方開具了紅字發(fā)票,又開具了藍(lán)字發(fā)票。想問一下,購買方之前認(rèn)證的發(fā)票需要寄回給銷售方嗎
老師,請問銷貨方去年開具發(fā)票抬頭有問題,己紅沖并開具正確藍(lán)字發(fā)票,購貨方做賬只需要紅字發(fā)票和正確藍(lán)字發(fā)票入賬嗎?錯(cuò)誤藍(lán)字發(fā)票退回銷售方嗎?還是只要正確藍(lán)字發(fā)票就可以了?
請問銷售退貨,銷售方開局的紅字信息表只開銷售退貨金額,能這樣開嗎?紅字發(fā)票是不是紅沖前面開具的藍(lán)字發(fā)票呢?
想問一下,銷售退貨,全電發(fā)票,是直接發(fā)票紅字負(fù)數(shù)開票嗎?需要引用之前開的藍(lán)字發(fā)票嗎
藍(lán)字發(fā)票信息開具有誤,發(fā)票沒有交付給對方,我直接做了紅沖,紅字發(fā)票頁面統(tǒng)計(jì)顯示本月回退發(fā)票額度下面出現(xiàn)了剛剛開的藍(lán)字金額負(fù)數(shù),請問這種狀態(tài)是不是紅沖成功了?還需要?jiǎng)e的操作嗎?紅字發(fā)票記錄下面顯示已開具的這條藍(lán)字信息
老師,法人可以沒有工資嗎
老師,個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可以自己在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)嗎?還是要由公司在客戶端申報(bào)?
請問,股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,這一項(xiàng)是什么?是從公司系統(tǒng)中拉出還是個(gè)人申報(bào)app中拉出:9、 《分類所得個(gè)人所得稅代扣代繳申報(bào)表》《個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息表》(個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中導(dǎo)出)
老師,這個(gè)屬于虛開發(fā)票嗎
請問納稅信用等級評定,是算從今年1.1-12.31號嗎?但是今年1月是報(bào)去年12月的稅,那豈不是是從去年12月到今年11月的報(bào)稅
前期外賬是代賬公司做的,現(xiàn)在要內(nèi)賬外賬合并怎么做
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,你改好了嗎?
老師好,人力資源行業(yè)發(fā)票備注欄差額征稅是必須體現(xiàn)的嗎
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問題,你說原材料進(jìn)來了對方?jīng)]開票,暫估庫存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來票了沖會原來的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)


是部分退貨呢,購買方?jīng)]有任何的單據(jù)給到我們呢,只有退貨單,我該如何處理呢
同學(xué)你好 開的專票嗎 紅沖就可以了
是的,是開的專票,因?yàn)橥素洸糠值模灰?,所以我想著是可以直接開負(fù)數(shù)發(fā)票,不需要準(zhǔn)備什么資料了吧
購買方?jīng)]有申請紅字發(fā)票
同學(xué)你好 購買方?jīng)]有申請紅字發(fā)票信息表嗎
沒有的,沒有申請紅字發(fā)票
同學(xué)你好 需要申請的哦
沒有申請不可以直接開負(fù)數(shù)發(fā)票是嗎
對的 需要購買方申請紅字發(fā)票信息表
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝