您是說期末的。期末增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)不需要附件。

老師 我們家是一般納稅人,上期增值稅有留底稅款沒做賬務(wù)處理,上個(gè)月留底1萬,本期進(jìn)項(xiàng)5千,銷項(xiàng)2萬,本期如何計(jì)提增值稅?
老師:上期留抵稅10萬,銷項(xiàng)稅8萬,本期增值稅分錄如何做
老師,以下情況該如何做結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄 硬件銷項(xiàng)稅10萬,對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額9萬,加計(jì)抵減本期實(shí)際抵減額是1萬,無需繳納增值稅 自研軟件銷項(xiàng)稅額2萬,無對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額,要交2萬增值稅 請(qǐng)問老師,我該如何做結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄?
老師,硬件銷項(xiàng)稅10萬,對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額9萬,加計(jì)抵減本期實(shí)際抵減額是1萬,無需繳納增值稅 自研軟件銷項(xiàng)稅額2萬,無對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額,要交2萬增值稅, 我該如何做結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄?
老師,上期留抵10萬,本月銷項(xiàng)稅額5萬,進(jìn)項(xiàng)0,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么寫
小規(guī)模納稅人,沒開超發(fā)票,開超怎么做賬?
繡花印花廠的成本是什么
老師在試算平衡上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額是不是不用登賬?
老師,請(qǐng)問公司跟旅行社合作,做旅行社代理,通過推廣營銷拉客,掙取傭金,這種情況能夠進(jìn)行差額征稅嗎?如何開具發(fā)票呢?公司經(jīng)營范圍沒有旅游服務(wù)
怎么計(jì)算,A材料購入4500公斤,領(lǐng)料3600公斤,實(shí)際倉庫只剩300公斤,生產(chǎn)解釋另外盤虧600公斤也是損耗,可能未做領(lǐng)料流程,那么怎么計(jì)算損耗率
老師,今年針對(duì)納稅信用等級(jí)扣分標(biāo)準(zhǔn)新出一個(gè)通知么?好像是2025年12號(hào)文件,我沒找到這個(gè)文件,您知道么
郭老師,問一下,我新單位貿(mào)易公司成立后,我出口報(bào)關(guān)銷售都用新辦理的貿(mào)易公司出,然后進(jìn)項(xiàng)的材料發(fā)票都是老單位的制造企業(yè),然后制造企業(yè)成品做好發(fā)票開到新辦理的貿(mào)易公司,就是說新辦理的貿(mào)易公司跟國外簽的訂單,來委托制造企業(yè)加工,這樣可以吧?
企業(yè)停產(chǎn)沒有資金繳納房產(chǎn)土地稅會(huì)有什么影響?
老師好,新成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),小規(guī)模納稅人,目前沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生,請(qǐng)問需要申報(bào)哪些稅呢?謝謝
24年的項(xiàng)目,我們是建筑單位,對(duì)方開的專票項(xiàng)目名稱寫錯(cuò)了,我們已經(jīng)抵扣了做賬了,匯算清繳都報(bào)完了,但是那張票確實(shí)屬于那個(gè)項(xiàng)目,只是名稱錯(cuò)了,還需要讓對(duì)方改嗎? 有沒有影響,或者專業(yè)一點(diǎn)的回復(fù)我可以和老板說


月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)
是需要寫月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
城建稅,教育費(fèi)附加月末計(jì)提需要附件嗎
月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄寫好了,需要附件嗎
我也需要附上一個(gè)附加稅的計(jì)算表。 期末結(jié)轉(zhuǎn)不需要附件。