借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2 貸:應交稅費-未交增值稅 2 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 2 貸:銀行存款2

出口免抵稅額是可以抵減內(nèi)銷部分的應納稅額,如果當月銷項4萬,進項2萬,當期出口免抵稅額1萬,那我本月應該交多少增值稅?
老師.本月硬件不含稅銷售額20萬,稅額2.6萬,軟件不含銷售額20萬,稅額2.6萬,本月進項稅2萬?請問1.軟件進項稅分攤是多少?2.銷售軟件應繳納增值稅多少?3.軟件可以申請即征即退的增值稅多少?請老師回答具體點,帶入數(shù)據(jù)給我講一下過程
每月賣出房子產(chǎn)生銷項稅,還有進項稅,銷項稅額抵減,需要做分錄結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 借:應交稅費一應交增值稅一銷項稅額100萬 貨:應交稅費一應交增值稅一銷項稅額抵減30萬 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額70萬
老師,以下情況該如何做結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄 硬件銷項稅10萬,對應進項稅額9萬,加計抵減本期實際抵減額是1萬,無需繳納增值稅 自研軟件銷項稅額2萬,無對應進項稅額,要交2萬增值稅 請問老師,我該如何做結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄?
老師,硬件銷項稅10萬,對應進項稅額9萬,加計抵減本期實際抵減額是1萬,無需繳納增值稅 自研軟件銷項稅額2萬,無對應進項稅額,要交2萬增值稅, 我該如何做結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄?
請問出口退稅進項配單,找不到認證的發(fā)票,在手動錄入后,自檢通過了的是不是就沒什么問題可以申報了呢?
請問老師,一個項目土地出讓金有1億,預計開發(fā)15萬可售面積,目前只開發(fā)了兩期出讓金為0.3億,可售面積為5萬,那己售面積當期允許扣除的土地價款是按0.3億,還是1億比例算呢?己售面積占開發(fā)15萬還是5萬算呢
請問老師怎么在電子稅務局上面更換財務負責人呢,有沒有具體步驟?
老師能不能給我推薦一個與客戶對賬單 和客戶 應收已收 未收款項表格 多謝?
老師我想問下公轉(zhuǎn)私的7萬,這種需要上稅嗎
老師,我們補繳的以前年度的增值稅怎么做分錄
8月份預收2萬,現(xiàn)在不要開發(fā)票,我做無票收入嗎,單獨打送貨單
個體工商戶,7-9月營業(yè)收入51萬 應納稅所得稅是全額的1%還是超出30萬額度后的21萬繳稅
供應商給我們發(fā)的貨蓋子蓋不上,又給我們補了一些,然后這個運費就他們承擔,9月這個運費已經(jīng)計入銷售費用里了,然后10月給付剩余貨款的時候扣出來了,這個怎么處理呢。
你好老師個體戶招標供應商蔬菜副食配送方案、產(chǎn)品質(zhì)量、食材衛(wèi)生管理方案怎么寫
老師,我這樣做是否可以? 硬件產(chǎn)品本月增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 借:應交稅費-增值稅-銷項稅 10萬 貸:應交稅費-增值稅-進項稅9萬 貸:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1萬 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1萬 貸:應交稅費-增值稅-加計抵減 1萬 自研軟件產(chǎn)品增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 借:應交稅費-增值稅-銷項稅 2萬 貸:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 貸:應交稅費-未交增值稅 2萬
嗯嗯,可以的,根據(jù)自己的習慣做就是了