借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2 貸:銀行存款2
出口免抵稅額是可以抵減內(nèi)銷部分的應(yīng)納稅額,如果當(dāng)月銷項(xiàng)4萬,進(jìn)項(xiàng)2萬,當(dāng)期出口免抵稅額1萬,那我本月應(yīng)該交多少增值稅?
老師.本月硬件不含稅銷售額20萬,稅額2.6萬,軟件不含銷售額20萬,稅額2.6萬,本月進(jìn)項(xiàng)稅2萬?請問1.軟件進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)偸嵌嗌伲?.銷售軟件應(yīng)繳納增值稅多少?3.軟件可以申請即征即退的增值稅多少?請老師回答具體點(diǎn),帶入數(shù)據(jù)給我講一下過程
每月賣出房子產(chǎn)生銷項(xiàng)稅,還有進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅額抵減,需要做分錄結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額100萬 貨:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額抵減30萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額70萬
老師,以下情況該如何做結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄 硬件銷項(xiàng)稅10萬,對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額9萬,加計(jì)抵減本期實(shí)際抵減額是1萬,無需繳納增值稅 自研軟件銷項(xiàng)稅額2萬,無對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額,要交2萬增值稅 請問老師,我該如何做結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄?
老師,硬件銷項(xiàng)稅10萬,對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額9萬,加計(jì)抵減本期實(shí)際抵減額是1萬,無需繳納增值稅 自研軟件銷項(xiàng)稅額2萬,無對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額,要交2萬增值稅, 我該如何做結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄?
長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實(shí)現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來認(rèn)繳資本500萬,新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬元?
老板虛增工資成本,財(cái)務(wù)人員有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,看一下這是小紅書導(dǎo)出來8月的明細(xì),我要怎么做賬?收入里面有真實(shí)的交易,也有刷單的金額。我刷單的金額大于收入金額。其他300元,實(shí)際到帳只有285.2元
老師 客戶是在阿里國際站下單的 付款也是走平臺付款的 但我們走的是0110可以退稅嗎
零申報(bào)報(bào)稅是不是里面都是零不用填?
考試時(shí)候以前年度損益調(diào)整不寫出二級科目會扣分嗎
老板把員工的工資公賬發(fā)一部分,私戶發(fā)一部分。財(cái)務(wù)人員有什么風(fēng)險(xiǎn)?
債券算資本成本為什么不扣稅
開票人可以是法人嗎?
老師,我這樣做是否可以? 硬件產(chǎn)品本月增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 10萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅9萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-加計(jì)抵減 1萬 自研軟件產(chǎn)品增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 2萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2萬
嗯嗯,可以的,根據(jù)自己的習(xí)慣做就是了