你好同學(xué),根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局核定的應(yīng)稅所得率來(lái)計(jì)算應(yīng)納稅所得額。
房地產(chǎn)公司第二季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表,特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額是填4-6預(yù)收賬款的不含稅金額嗎?還是1-6月?
某企業(yè)2019年度全年銷售產(chǎn)品收入為800 000元,取得租金收入40000元,取得國(guó)債利息收入為20000元,另支出增值稅為5000元,繳納的城建稅及教育費(fèi)附加為25 000元,產(chǎn)品銷售成本450000元,預(yù)繳的所得稅為50000元請(qǐng)計(jì)算企業(yè)2019年度的應(yīng)納所得稅
房地產(chǎn)預(yù)售階段填報(bào)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表,表中4:加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額,怎么填報(bào),假如季度預(yù)收賬款1000萬(wàn)
請(qǐng)問(wèn)老師,房地產(chǎn)企業(yè)21年銷售未完工收入1000萬(wàn),年報(bào)是按照10%調(diào)增了100萬(wàn) ,本年第四季度確認(rèn)了收入,報(bào)第四季度所得稅季報(bào)時(shí),特定業(yè)務(wù)計(jì)算金額應(yīng)該填多少
房地產(chǎn)公司(小規(guī)模)2022年10一12月收到房屋銷售預(yù)收款100萬(wàn)元,按毛利率10%在特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額欄填寫(xiě)10萬(wàn)元,現(xiàn)在做企業(yè)所得稅年度匯算,需要填寫(xiě)A105010表嗎?
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
按10%核定的
你好同學(xué),預(yù)售收入不含稅,800萬(wàn)乘以10%就是所得額。