借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款
以前年度的賬:收到發(fā)票:借:管理費(fèi)用 1000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金:1000 后來(lái)實(shí)際付款做了筆借:其他應(yīng)付款:1000 貸:銀行存款 1000 庫(kù)存現(xiàn)金那筆其實(shí)是沒(méi)有用現(xiàn)金支付的,這個(gè)要怎么調(diào)賬呢
以前年度的賬,收到發(fā)票時(shí):借:管理費(fèi)用 1000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 1000,后來(lái)實(shí)際付款時(shí)做賬:其他應(yīng)付款:1000 貸:銀行存款 1000,實(shí)際收到發(fā)票時(shí),并未用現(xiàn)金支付,這個(gè)要怎么去調(diào)賬呢,涉及到貨幣資金
老師,我收到一張發(fā)票5月份的辦公費(fèi)1萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)現(xiàn)金支付了5000,我在5月做了借:管理費(fèi)用 10000 貸:現(xiàn)金10000.. 現(xiàn)在1月老板又叫從公戶里轉(zhuǎn)5000,說(shuō)2022年5月現(xiàn)金只付5000,那我5月出的分錄要怎么調(diào)整了呢?
老師,有一個(gè)費(fèi)用5月份收到發(fā)票,當(dāng)時(shí)做的賬務(wù)處理是現(xiàn)金付款,現(xiàn)在費(fèi)用實(shí)際從公戶付款,這個(gè)要怎么調(diào)呢
請(qǐng)問(wèn)老師,上個(gè)月的賬做錯(cuò)了,有一筆運(yùn)費(fèi)收到發(fā)票入賬了,實(shí)際沒(méi)有付款,但是上個(gè)月做的時(shí)候,已經(jīng)按照付款來(lái)處理了,這月發(fā)現(xiàn)了,應(yīng)該怎么處理?(之前收到發(fā)票,已經(jīng)借:費(fèi)用,貸:銀行存款了)
老師我們公司銷(xiāo)售柜子,工人上門(mén)安裝,支付工人的安裝費(fèi)怎么寫(xiě)分錄
@董老師,繼續(xù)提問(wèn)的,謝謝
老師我新辦企業(yè)6月份的,那我8月份才開(kāi)始申報(bào)個(gè)稅應(yīng)該,但是一直申報(bào)失敗,怎么弄呢
購(gòu)買(mǎi)二手貨車(chē)四萬(wàn)左右,沒(méi)票,可以入固定資產(chǎn)嗎
家具企業(yè)出口折合人民幣收入50萬(wàn)元,稅額13%,退稅額9%,可以申請(qǐng)的免抵退稅額500000*(13%-9%)=20000,現(xiàn)在增值稅留底稅額只有5000元。這個(gè)賬要如何處理,還需要交那些稅?
老師我們有個(gè)客戶A是中間商,在他把貨物賣(mài)給第三方的時(shí)候,第三方和我們結(jié)算并且回款,我們給第三方開(kāi)票,那么內(nèi)賬中我是不是可以不做第三方,都直接通過(guò)客戶來(lái)記賬
稅務(wù)局的人過(guò)來(lái),帶去見(jiàn)老板,是先介紹稅務(wù)局的還是先介紹老板?
小企業(yè)沒(méi)有實(shí)繳,增加新的股東,看之前的股東投資了多少錢(qián),看企業(yè)的報(bào)表主要看什么內(nèi)容
租房合同如何申報(bào)印花稅,我們公司簽了三年合同,第一年每個(gè)月租金3000,第二年每月租金4000,第三年每月租金5000
報(bào)關(guān)關(guān)出口的貨,報(bào)關(guān)單上以FoB結(jié)算。如果我的貨損壞收到保險(xiǎn)賠償打到對(duì)公賬戶怎么辦