?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
老師好,有一個第三方付款的問題:我們開票給我們有直接關(guān)系的客戶,但是另外一家?guī)退麄兏犊睿ㄩL期這樣),這種是不是直接簽訂一個第三方協(xié)議就可以了呢?
老師?我想請教下我現(xiàn)在賬上有個問題,5月份公司幫別的公司做了一個工程,和第三方簽的合同,當時說錢也是由第三方打給我們,對方通過公賬轉(zhuǎn)款給我們代開貨,我當時做的是往來賬是其他應(yīng)付款,想的是等第三方把貨款轉(zhuǎn)給我們了,我再還給他們,結(jié)果現(xiàn)在年底了,那邊說客戶那邊的錢由他們收,錢還沒收到,那邊不會按合同時樣把錢轉(zhuǎn)給我們了 我該怎么做這個賬
老師?我想請教下我現(xiàn)在賬上有個問題,5月份公司幫別的公司做了一個工程,和第三方簽的合同,當時說錢也是由第三方打給我們,對方通過公賬轉(zhuǎn)款給我們代開貨,我當時做的是往來賬是其他應(yīng)付款,想的是等第三方把貨款轉(zhuǎn)給我們了,我再還給他們,結(jié)果現(xiàn)在年底了,那邊說客戶那邊的錢由他們收,錢還沒收到,那邊不會按合同時樣把錢轉(zhuǎn)給我們了 我該怎么做這個賬
老師,好。我們公司是電商行業(yè),客戶買的東西的錢都現(xiàn)在第三方平臺放著(拼多多了,淘寶了,等等),然后第三方會給我們開一部分信息服務(wù)費,這個錢直接在我們第三方賬戶里面扣錢,最后我們會把在第三方賬戶里面的錢取出來。這些賬怎么做合適
老師你好問下,就是我們單位有4個工人,他們的工資不是我們來發(fā),我們把工資發(fā)給第三方,這個第三方是個人,通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給第三方,這個第三方是不是要給我們開勞務(wù)發(fā)票?如果開不了勞務(wù)發(fā)票,我們可不可以給這4個工人做個稅申報呢,如果做個稅申報需要第三方出局什么文件呢
求助,誰有根據(jù)資產(chǎn)負債表和利潤表自動生成現(xiàn)金流量表模板?急需
請問老師,公司監(jiān)事也必須要上社保嗎?有這要求嗎?沒有給他申報工資
掛靠社保幾個月然后離職,再申請失業(yè)金可行么
@董老師,在線么,求教學(xué)
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
工程會計流程和記賬方法
錄憑證時如如何才能變成紅字呢?
老師,請問,省內(nèi)項目,做了跨區(qū)域涉稅事項報告,報驗了,且開了發(fā)票出去,沒有預(yù)繳稅金。都是今天操作的。結(jié)果對方稅務(wù)局說街道和稅務(wù)局選錯了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送,后續(xù)要填一個平臺內(nèi)的經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報送表,這個的話是填從平臺取得收入的企業(yè),而不是報送平臺取得的收入,也就是不報平臺本身收入信息對嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國一個機構(gòu)做項目助理,機構(gòu)給員工一部分補貼 然后每月還給我們公司3000歐元補貼(當做我們每個月給員工社保 報銷費用) 那么每個月3000歐元需要申報增值稅嗎
您好,在內(nèi)賬中你可以直接通過客戶A來記賬,因為內(nèi)賬主要是企業(yè)內(nèi)部管理用的,不需要像稅務(wù)賬那樣嚴格遵循四流一致,你只需要在記賬時備注清楚款項是由第三方代付即可,這樣既簡化了賬務(wù)處理又保留了業(yè)務(wù)實質(zhì),方便日后查賬和對賬
老師我在把無票收入進行價稅分離的時候,都會有一分錢的誤差,我是不是改主營業(yè)務(wù)收入或者銷項稅中的任何一個數(shù)都行
?您好,可以在價稅分離出現(xiàn)一分錢誤差時調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入,因為稅法規(guī)定銷項稅額必須準確計算,而收入金額可以適當調(diào)整,這樣處理既符合稅務(wù)要求又能保證賬務(wù)平衡,但最好在憑證摘要中注明調(diào)整原因以便日后查賬
老師這是公式自動計算的,稅額合計數(shù)和兩行加起來數(shù)是差0.01的,那么我分錄稅額就按143.81來?
?您好,對,分錄稅額就按143.81來,因為這是系統(tǒng)自動算的最終數(shù),稅額必須準,差的那一分錢調(diào)收入就行,別動稅額
老師這個稅額每行加起來是1377.09,自動合計是1377.08,價稅合計算出來也是11970/1.13×0.13=1377.07965,那么記賬就按1377.08?
?您好,對,銷項稅額就按系統(tǒng)自動合計的1377.08元記賬,因為稅額必須準確,差額0.01元可以調(diào)整收入金額,這樣既符合稅務(wù)要求又能保證賬務(wù)平衡