您好,這樣的話,你可以把這個(gè)稅款,自己做營業(yè)成本的這個(gè)

老師好,我們是小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過30萬的免繳增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度開了31萬多,那在增值稅申報(bào)里,可以只填30萬的銷售額嗎?怎樣可以避免這9000多的稅呢,發(fā)票也用完了。上個(gè)季度的沖紅不了???
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開普票一個(gè)季度不超過30萬是免增值稅的,如果一個(gè)季度超過30萬該交多少稅?比如一個(gè)季度普票開了35萬,是這35萬全部繳納增值稅?還是就超過的5萬繳納增值稅?
國內(nèi)小規(guī)模公司 做為客戶提供倉庫服務(wù)費(fèi)業(yè)務(wù)的,有國內(nèi)國外客戶,在境內(nèi)倉庫提供的倉儲(chǔ)服務(wù)費(fèi),第三季度取得了33萬元,其中國內(nèi)六萬 國外27萬,國內(nèi)開了1%的普票,國外開了invoice發(fā)票(無顯示稅率)想咨詢以下問題 1、超過了30萬,按多少銷售額繳納增值稅? 2、開給國外的invoice發(fā)票 要按多少稅率繳納增值稅?
國內(nèi)小規(guī)模公司 做為客戶提供倉庫服務(wù)費(fèi)業(yè)務(wù)的,有國內(nèi)國外客戶,在境內(nèi)倉庫提供的倉儲(chǔ)服務(wù)費(fèi),第三季度取得了33萬元,其中國內(nèi)六萬 國外27萬,國內(nèi)開了1%的普票,國外開了invoice發(fā)票(無顯示稅率)想咨詢以下問題 1、超過了30萬,按多少銷售額繳納增值稅? 2、開給國外的invoice發(fā)票 要按多少稅率繳納增值稅?
小規(guī)模納稅人 開有invoice發(fā)票 銷售額超30萬了 現(xiàn)在要繳納增值稅 之前開的invoice發(fā)票 開了多少就確認(rèn)多少收入了 現(xiàn)在這個(gè)稅款如果要自己承擔(dān)的話 怎么做賬?
您好,辦理出口退稅。貨款未收齊,可以先辦理退稅的嗎
我公司融資租賃售后回租型企業(yè),給客戶放款202900元,客戶每月支付我公司租金7959.28元(第一月本金3902.97,利息4056.36元),為給客戶放款,我司該筆資金成本是每月需要支付其他公司利息費(fèi)用的,假設(shè)這個(gè)月需要支付利息1910.22元,那么我們需要繳納增值稅是(4056.36-1910.22)/1.01??0.01么,不考慮免稅的情況下。上面收到利息確認(rèn)收入,和支付利息,確認(rèn)費(fèi)用分錄分別怎么寫
老師,請(qǐng)問一下固定資產(chǎn)賬面價(jià)值在什么情況下會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),除了折舊折多了,還有什么原因
公司賣豬肉的, 賣出去的豬肉因?yàn)樽冑|(zhì)所以退回,銷售退回,客戶對(duì)我們罰款,如何做分錄
老師好,開票的時(shí)候,技術(shù)服務(wù)費(fèi),信息系統(tǒng)服務(wù)和軟件開發(fā)服務(wù),同一家公司,有的時(shí)候開混了,會(huì)有啥問題么
老師:廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費(fèi) 屬于宣傳費(fèi)嗎 這個(gè)作為成本是不是只能按照全年收入的15%占比作為成本
稅務(wù)電話過來補(bǔ)稅金,應(yīng)申報(bào)不含稅收入1653396.91元,銷項(xiàng)稅額214941.6元。當(dāng)期申報(bào)不含稅收入1295222.99元,銷項(xiàng)稅額157701.58元,應(yīng)補(bǔ)收入358173.92元,銷項(xiàng)稅額是358173.92*0.13=46562.61元?
請(qǐng)問老師員工只交社保不交醫(yī)保這個(gè)可以嗎?有強(qiáng)制交醫(yī)保嗎?
兩個(gè)公司之間可以相互借款嗎
請(qǐng)問下公司是自然人獨(dú)資企業(yè),法人代表都是同一人,沒有員工,能不能用法人代表申報(bào)個(gè)稅

