你好,可以每個季度做一點無票收入

去年重復(fù)做了一筆收入,想把它調(diào)整成無票收入。今年調(diào)整??梢赃@樣做嗎?沖掉去年多收入,然后現(xiàn)金掛往來 借:應(yīng)收賬款-無票收入(紅字) 借:現(xiàn)金 可以幫助理解一下嗎
老師,5年前的開票收入未做收入帳,當(dāng)時有開票,只是少記收入了,收款時直接掛在應(yīng)收賬款的貸方收款的,去年利潤虧了,要調(diào)增一部分收入,可以通過,借:應(yīng)收賬款,貸:以前年度損益調(diào)整,這樣可以嗎,稅務(wù)上是講無票收入,還是講營業(yè)外收入呢
你好老師,12月忘記做一筆無票收入,現(xiàn)在反結(jié)賬可以做嗎?12月的報稅中,這筆收入也報了,怎么做呢接下來?
老師好,我們供應(yīng)商有一批送貨400多塊錢,他們忘記對賬了,已經(jīng)兩年了,這個可以做營業(yè)外收入嗎,要做以前年度損益調(diào)整嗎?
應(yīng)收賬款可以掛賬多久的? 累計了好久,忘記做無票收入了 可以分開,每個季度做一點嗎?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
可以跨年嗎
這個跨年的話也是沒問題的