你好 你的收入沒有沖 之前分錄怎么做的
去年重復做了一次收入,想把它調(diào)整成無票收入。今年調(diào)整。有人說可以這樣做。 借:應收賬款-無票收入(紅字) 借:現(xiàn)金 可以幫助理解一下嗎
去年重復做了一筆收入,想把它調(diào)整成無票收入。今年調(diào)整??梢赃@樣做嗎?沖掉去年多收入,然后現(xiàn)金掛往來 借:應收賬款-無票收入(紅字) 借:現(xiàn)金 可以幫助理解一下嗎
老師,5年前的開票收入未做收入帳,當時有開票,只是少記收入了,收款時直接掛在應收賬款的貸方收款的,去年利潤虧了,要調(diào)增一部分收入,可以通過,借:應收賬款,貸:以前年度損益調(diào)整,這樣可以嗎,稅務上是講無票收入,還是講營業(yè)外收入呢
請問去年做了分錄 借應收賬款 貸 主營收入 今年作廢發(fā)票,我是不是不可以紅沖這個分錄,需要用到以前年度損益調(diào)整科目來過渡?然后 以前年度損益調(diào)整是在借方還是貸方呀,數(shù)字是正數(shù)還是負數(shù),沒搞懂 麻煩老師幫我寫下分錄
你好老師,去年有一張發(fā)票金額入錯,導致應收賬款和主營業(yè)務收入,銷項稅金額有誤,今年發(fā)現(xiàn)直接通過以前年度損益調(diào)整對嗎? 原分錄 借:應收賬款113 貸:主營業(yè)務收入100 應交銷項稅13 沖掉分錄 借:應收賬款 -113 貸:以前年度損益調(diào)整 -100 應交銷項稅 -13 正確分錄 借:應收賬款120 貸:以前年度損益調(diào)整 106.19 應交銷項稅13.81 最后再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。這樣對嗎?
第五題到底是對還是錯
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務局會上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復,溫馨家園,智力康復4個項目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負債表也要分開,溫馨家園是一個單位,之前所有項目都在一個賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時工,臨時工的工資應該怎么發(fā),需要扣個稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個員工因為懷孕提出了停薪留職,然后因為之前她是在我們的聯(lián)合實驗室工作,合同簽的是聯(lián)合實驗室的,實際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個人全額承擔費用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動合同,請問這個要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務,沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報的未開票金額不對,怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個數(shù),啥意思?還需要確認下另外那兩個紅筆批注的意思對不對
之前是,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-未交增值稅
借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù)
有為年長的會計說,貸方不動,就直接借:應收賬款負數(shù) 貸:現(xiàn)金。這樣可以嗎?不是很懂
那你的收入不就多做了嗎
就是把重復做的收入,做成無票收入。
為什么這樣,會是把收入多做了,不是紅沖了嗎
主營業(yè)務收入做了兩次吧
對,我的目的是把多做的那筆,把她做成無票收入,因為當時還有點收入沒有入賬。
如果紅沖了主營業(yè)務收入,那發(fā)票也得紅沖,太麻煩了
那你得紅沖主營業(yè)務收入 重復了那個做哪個
像我們那樣做,可以嗎
不可以 你的收入沒有沖
收入不是做成了,無票收入嗎
你不是做重復了嗎 做了兩次
第一次有發(fā)票啊,第二次多做了,做成無票收入
第一次接現(xiàn)金貸主營業(yè)務收入,應交稅費 第二次借應收賬款貸主營業(yè)務收入,應交稅費不是嗎
兩次都是應收賬款,多做了一筆收入,對公銀行只走了一筆的收款,另一筆,只能用現(xiàn)金收回了
是做重復了,所以為了麻煩,第二筆就做成了無票收入。我不是很懂,為啥直接沖減了應收賬款
借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù) 那你這個能看懂嗎
這是在紅沖
相當于,抵消了
你做了兩次收入,不得紅沖一次,你多做了一次,是不是需要紅沖?