你收入多確認(rèn)了,你還要沖減收入啊

去年重復(fù)做了一次收入,想把它調(diào)整成無票收入。今年調(diào)整。有人說可以這樣做。 借:應(yīng)收賬款-無票收入(紅字) 借:現(xiàn)金 可以幫助理解一下嗎
去年重復(fù)做了一筆收入,想把它調(diào)整成無票收入。今年調(diào)整??梢赃@樣做嗎?沖掉去年多收入,然后現(xiàn)金掛往來 借:應(yīng)收賬款-無票收入(紅字) 借:現(xiàn)金 可以幫助理解一下嗎
老師,5年前的開票收入未做收入帳,當(dāng)時有開票,只是少記收入了,收款時直接掛在應(yīng)收賬款的貸方收款的,去年利潤虧了,要調(diào)增一部分收入,可以通過,借:應(yīng)收賬款,貸:以前年度損益調(diào)整,這樣可以嗎,稅務(wù)上是講無票收入,還是講營業(yè)外收入呢
從代賬手中接過來的賬,發(fā)現(xiàn)以前年度個人回款在公戶上不開票這部分,沒有做無票收入,放在其他應(yīng)收款上了,這個怎么處理。我可以在24年調(diào)整,做無票收入嗎?
老師,我們有一筆收入去年已經(jīng)做了無票收入,當(dāng)時做的分錄是: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅 今年給對方又開了發(fā)票,這筆分錄 借:預(yù)收賬款 紅字 貸:以前年度損益調(diào)整 紅字 貸:應(yīng)交增值稅 紅字 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅 這樣做對不對?
一般納稅人能給個體工商戶開票嗎
出租、出借房產(chǎn),自交付出租、出借房產(chǎn)之次月起計征房產(chǎn)稅,請問老師,單位2025,6月1日出租房屋,租金1萬元,收取6-12月 7萬的房租,房產(chǎn)稅從7月開始計算對么?租金基數(shù)是6萬元對么
請問一下走出口退稅報關(guān),是不是申請退稅在36個月前申請就可以了?有時間限制嗎?是外貿(mào)企業(yè)
老師,我們公司都是FOB報關(guān)出口,但是有的是沒有運(yùn)費(fèi)和港雜費(fèi)發(fā)票的,因為在實際情況中是供應(yīng)商直接拉貨到碼頭上船,所以是供應(yīng)商直接付款了。然后供應(yīng)商將這一塊費(fèi)用增加在貨款里,這種情況對于單證備案是不是影響很大。 如果說實際情況是這樣且很難改變的情況下,我們能否修改貿(mào)易方式出口呢?這種屬于那種貿(mào)易方式呢?
我們銷售設(shè)備附有調(diào)試義務(wù),我們把設(shè)備發(fā)到客戶現(xiàn)場,開票60%,一個月內(nèi)收款60%,現(xiàn)場由我們的員工進(jìn)行調(diào)試,驗收后開票40%,再收款40%,這賬務(wù)怎么處理
請問老師,單位出錢給員工上的補(bǔ)充醫(yī)療保險,需要合并工資繳納個稅,另外當(dāng)員工報銷醫(yī)療費(fèi)用時,支付給與員工的醫(yī)療費(fèi)用也要申報個稅。請問是哪個政策文件規(guī)定的呢。
老師 我公司在2023年賬務(wù)處理做了固定資產(chǎn)200多萬一次性攤銷 在年度申報時沒有在報表提現(xiàn)出來 現(xiàn)在可以更正申報嗎
請問老師,甲單位支付宿舍和大棚消防安全改造,找的乙公司,工程款乙公司開在一張發(fā)票上了。第一個問題,這筆工程款專票,需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出么?如果要轉(zhuǎn),怎么轉(zhuǎn),發(fā)票都在一張。
請問老師,我公司制作剎車片的,每月都要核算在產(chǎn)品物料金額,8月份在產(chǎn)品金額:混料存259556.25+在產(chǎn)品166867.3+在線料84932.78+鋼背162153.22+紙盒20006.7+附件14271.29+車間庫存修理包25000=732787.54元,計算8月份在產(chǎn)品金額目的是什么?
請董老師解答,請問老師,大題16題第3問中,答案解析,折舊160怎么不乘以25%了
那該怎么辦,沒有發(fā)票
老師還在嗎
直接沖減之前多確認(rèn)收入的憑證
之前多做的收入,我做成了無票收入,還需要沖減嗎
是的,要進(jìn)行沖減的
沖減了,這筆收入不是沒有了嗎?可以這兩筆收入我都要
你重復(fù)確認(rèn)了,就是多確認(rèn)了,不能虛增收入的啊
去年做的無票收入
你去年沒有開票,就確認(rèn)了收入,然后還做了什么處理,導(dǎo)致收入重復(fù)了