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Q

老師,請問在6月發(fā)生的電費,到7月開票,到7月付款,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?

2023-10-19 12:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-19 12:52

同學,你好 6月 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 7月 借:管理費用? 負數(shù) 貸:其他應(yīng)付款? 負數(shù) 借:管理費用 貸:銀行存款

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快賬用戶2870 追問 2023-10-19 12:54

那在6月做了管理費用,可以直接把7月發(fā)票附到6月憑證嗎?不用紅沖掉

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齊紅老師 解答 2023-10-19 12:54

同學,你好 不可以的

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快賬用戶2870 追問 2023-10-19 12:57

那很多這些業(yè)務(wù)呢?那紅沖的不是很多嘛呢?

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齊紅老師 解答 2023-10-19 12:57

同學,你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶2870 追問 2023-10-19 13:05

有些老師又說可以把7月電費附在6月憑證的?

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齊紅老師 解答 2023-10-19 13:06

同學,你好 不可以的

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快賬用戶2870 追問 2023-10-19 13:07

為什么不可以呢,按照全責發(fā)生制,不就是屬于6月的費用嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-19 13:07

同學,你好 對,所以做在6月,但是你發(fā)票是7月份開的,發(fā)票入7月

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快賬用戶2870 追問 2023-10-19 13:08

發(fā)票是在7月開的,怎么就不能附在6月呢,都是屬于6月業(yè)務(wù),老師,還是不明白為什么?

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齊紅老師 解答 2023-10-19 13:10

同學,你好 你發(fā)票是7月份開的,說明6月所屬期你沒有收到發(fā)票,不能把發(fā)票夾進去

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快賬用戶2870 追問 2023-10-19 13:12

那老師,我在6月不做進費用里面,到7月再做進費用,可以不吶?

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齊紅老師 解答 2023-10-19 13:15

同學,你好 嚴格來說,不可以,不符合權(quán)責發(fā)生制

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快賬用戶2870 追問 2023-10-19 13:24

好吧,那按照老師說的,在6月做了管理費用,附什么原始憑證呢?

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齊紅老師 解答 2023-10-19 13:44

同學,你好 電費的計數(shù)表

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同學,你好 6月 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 7月 借:管理費用? 負數(shù) 貸:其他應(yīng)付款? 負數(shù) 借:管理費用 貸:銀行存款
2023-10-19
同學你好,是可以的;先計入應(yīng)付賬款,付款時再沖減應(yīng)付賬款;
2020-10-30
你好,收到發(fā)票時,需要把之前的無票費用分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做費用分錄?
2021-12-26
如果您采用權(quán)責發(fā)生制,6 月份發(fā)生的銷售業(yè)務(wù),盡管當時沒有收到款項,收入也應(yīng)在 6 月份確認。7 月份收到款項時,沖減應(yīng)收賬款。 如果您采用收付實現(xiàn)制,那么這筆款項在 7 月份收到時,才確認收入計入 7 月份。
2024-07-12
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