同學,你好 6月 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 7月 借:管理費用? 負數(shù) 貸:其他應(yīng)付款? 負數(shù) 借:管理費用 貸:銀行存款
6月收到發(fā)票做了進項稅抵扣,但是發(fā)票的款是7月支付的,7月份做的賬,問題是6月份的進項稅與月底結(jié)轉(zhuǎn)對不上了,怎么辦呢 在6月份借:主營業(yè)務(wù)成本,借:應(yīng)交稅費…進項稅,貸:應(yīng)付賬款 。到7月份在沖應(yīng)付賬款, 這樣可以嗎?
老師公司6月份支付的運費付款時走的銷售費用,發(fā)票7月份收到的 收到發(fā)票時應(yīng)該怎么做賬呢
老師,7月從公戶付電費,8月物業(yè)才開發(fā)票(專票),那發(fā)票是放在幾月作賬務(wù)處理呢?(付款回單在7月)謝謝!
老師,6月份貨到同時也付款了,但是發(fā)票7月到的,我得怎么處理記賬呢?
老師,請問在6月發(fā)生的電費,到7月開票,到7月付款,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
老師23年全年計提了132.1萬工資,實際支付了103.9萬,拖欠28.2萬,申報個稅也申報103.9萬,24年在匯算清繳時累計24年1-5月發(fā)了47萬工資,,匯算時想著47萬遠超當時的28.2萬就沒有做調(diào)增可以這樣操作嗎
老師,新員工入職就預(yù)支兩個月工資共計6000元,(每個月3000的話)這里面涉及到的所有分錄都有哪些
如果貿(mào)易公司這里簽訂的包工包料合同是 一個價格 沒有單獨區(qū)分材料 人工分別是多少錢 這個活就是一個打包價呢 這樣的話 銷售發(fā)票應(yīng)該怎么給開具呢 是給開貨物還是勞務(wù)呢
老師,上個月機制砂進貨進來發(fā)票開的黃沙本來應(yīng)該是黃砂,邊旁不一樣應(yīng)該沒事的吧,這個月讓他們正常開黃砂進來,上個月可以不管嗎
老師你好,單位中秋福利先預(yù)付了50%的貨款,后續(xù)回來發(fā)票和掛賬手續(xù)應(yīng)該怎么做賬?
你好,我們公司準備注銷,但是賬務(wù)還沒有收回來,在沒有注銷前,公司可以沒有人員社保申報不?
原材料用于固定資產(chǎn)維護為什么是管理費用呢?
員工8月份入職,八九月份都交社保了,但八月份沒有申報個稅,該怎么處理
小規(guī)模一個季度30萬免增值稅,含30萬嗎?即如果正好30萬,這個季度免不免增值稅
老師,我們公司采購周期是8/26至9/25,應(yīng)付賬款=8/26至9/25的入庫金額對吧,那我原材料進銷存中的采購入庫金額是不是也是這個周期。比如領(lǐng)料也是這個周期嗎?比如8月采購入庫100元,庫存商品增加100對吧。
那在6月做了管理費用,可以直接把7月發(fā)票附到6月憑證嗎?不用紅沖掉
同學,你好 不可以的
那很多這些業(yè)務(wù)呢?那紅沖的不是很多嘛呢?
同學,你好 嗯嗯,是的
有些老師又說可以把7月電費附在6月憑證的?
同學,你好 不可以的
為什么不可以呢,按照全責發(fā)生制,不就是屬于6月的費用嗎?
同學,你好 對,所以做在6月,但是你發(fā)票是7月份開的,發(fā)票入7月
發(fā)票是在7月開的,怎么就不能附在6月呢,都是屬于6月業(yè)務(wù),老師,還是不明白為什么?
同學,你好 你發(fā)票是7月份開的,說明6月所屬期你沒有收到發(fā)票,不能把發(fā)票夾進去
那老師,我在6月不做進費用里面,到7月再做進費用,可以不吶?
同學,你好 嚴格來說,不可以,不符合權(quán)責發(fā)生制
好吧,那按照老師說的,在6月做了管理費用,附什么原始憑證呢?
同學,你好 電費的計數(shù)表