同學(xué)您好,損益是按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行確認(rèn)的費(fèi)用是8月就放在8月
本物業(yè)公司屬于小規(guī)模納稅人,8月17日給商戶銀行開具了7月的代收代付水電費(fèi)增值稅專用發(fā)票金額為6060.00元,其中不含稅金額是6000,稅60元。但銀行8月未付款,9月3日才付款。這個什么做賬務(wù)處理?
請問老師:我公司今年9月才收到7月購進(jìn)空調(diào)、電腦臺的普通發(fā)票,同時9月30號支付購進(jìn)空調(diào)、電腦臺貨款。那空調(diào),電腦臺入賬日期以發(fā)票日期7月10號為準(zhǔn)嗎?7月的:借固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款;8月開始計提折舊,9月支付款:借應(yīng)付賬款 貸銀行存款。 是這樣處理的嗎?
請問老師,公司是8月初交的7月的物業(yè)管理費(fèi)及水電費(fèi),物業(yè)費(fèi)的發(fā)票及水電費(fèi)的收據(jù)也是8月初才拿回來的,請問這入賬是要入在8月才是7月呢?
老師好,7月從供應(yīng)商處購入一批貨,供應(yīng)商是先發(fā)貨給我,我7月此貨已經(jīng)發(fā)貨且開票了客戶,我們是8月付的供應(yīng)商貨款,供應(yīng)商是9月才開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們,請問我應(yīng)該是7月做營業(yè)收入(因已經(jīng)發(fā)貨和開票了客戶),然后購進(jìn)7月做應(yīng)付賬款暫無款;那我8月份那批付款記錄如何做賬?9月月份得到供應(yīng)商發(fā)票,是9月紅沖購進(jìn)暫估款,然后再重新做正常購進(jìn)嗎?謝謝。
老師,7月從公戶付電費(fèi),8月物業(yè)才開發(fā)票(專票),那發(fā)票是放在幾月作賬務(wù)處理呢?(付款回單在7月)謝謝!
沒有進(jìn)賬票子啊,沒有供應(yīng)商,個體,打白條子,供應(yīng)商怎么寫,應(yīng)付的二級科目,個體不暫估入賬,應(yīng)該寫什么二級
老師,您好!員工出差,航空公司開具的代訂機(jī)票普通發(fā)票,做賬能不能抵稅?
老師,增值稅稅負(fù)率是怎么計算的
老師好,本年累計凈利潤-139900,但第三季度凈利潤2500,請問下個月報第三季度報時,需要交企業(yè)所得稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人能機(jī)械租賃開具9%的專票嗎
老師,暫估的跟開票的不一致要怎么處理呢?
個體沒有進(jìn)項(xiàng)票,用的速達(dá),必須的先采購收貨,把銷售票的商品錄入采購單,就是打白條子,供貨商寫什么啊,就是應(yīng)付后面必須掛一個二級,要不生成不了
老師,我單位酒店,客人叫代買海鮮,開票房費(fèi),我入收入按房費(fèi)還是?
個人去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票 需要交什么稅
您好,股東借款,沒有利息的,稅務(wù)認(rèn)可嗎
謝謝老師!老師,從公戶轉(zhuǎn)出往來款,是借:其他應(yīng)付款 貨:銀行存款對嗎?謝謝!
學(xué)員您好,是的,對的