你好,應(yīng)收賬款不包括預(yù)收賬款。

老師,我們預(yù)收了7000塊錢,一開始走的預(yù)售賬款,然后確定收入,我想通過應(yīng)收帳款核算一下您看是不是這樣分錄。 借預(yù)售賬款7000。貸應(yīng)收帳款7000。 借應(yīng)收帳款7000,貸主營業(yè)務(wù)收入6930.67。 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅69.31。這也可以嗎
老師,支付金蝶財務(wù)賬務(wù)系統(tǒng),和收銀收款系統(tǒng)的款項,一共十萬,有效期是五年,請問怎么入帳。
老師我們財務(wù)經(jīng)理讓我把應(yīng)收賬款貸方余額調(diào)整到預(yù)收賬款這個科目。是不是 借:應(yīng)收帳款 貸:預(yù)收賬款
老師,你好,應(yīng)收款項和應(yīng)付款項是不是根據(jù)財務(wù)報表上的應(yīng)收賬款,壞賬準(zhǔn)備,預(yù)付賬款,應(yīng)收票據(jù),其他應(yīng)收款合計填列
老師:財務(wù)主管讓我統(tǒng)計一下應(yīng)收帳款的賬齡,是不是應(yīng)收帳款和預(yù)付賬款一起統(tǒng)計
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


我說的預(yù)付賬款
你好,準(zhǔn)確來說不包括的,因?yàn)楹怂銘?yīng)收賬款嘛,除非你有用預(yù)付賬款核算應(yīng)收賬款的,那這樣就包括。
這個算吧
您補(bǔ)充一下具體你想表達(dá)什么?
如果你們單位是用預(yù)付賬款代替應(yīng)付賬款了,那就包括預(yù)付賬款。
我們預(yù)付了款項個其他公司,但是還沒有開發(fā)票給我們,我現(xiàn)在的就是掛的預(yù)付款,現(xiàn)在財務(wù)主管要我統(tǒng)計應(yīng)收帳款賬齡
不用包括這個,不用包括這個預(yù)付的。