是的,是這樣賬務(wù)處理的

請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人企業(yè)預(yù)收賬款,發(fā)票未開(kāi)的會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款;貸:預(yù)收賬款?小規(guī)模也是這種會(huì)計(jì)分錄嗎?先收預(yù)收賬款如果后期銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)出的會(huì)計(jì)分錄是,借:銀行存款;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)?還是借:預(yù)收賬款;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額呢?
老師,我們預(yù)收了7000塊錢(qián),一開(kāi)始走的預(yù)售賬款,然后確定收入,我想通過(guò)應(yīng)收帳款核算一下您看是不是這樣分錄。 借預(yù)售賬款7000。貸應(yīng)收帳款7000。 借應(yīng)收帳款7000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6930.67。 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅69.31。這也可以嗎
同一個(gè)客戶(hù),預(yù)收和應(yīng)收處理問(wèn)題:1、收到預(yù)收款時(shí),分錄是:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款-甲; 2、貨物售出時(shí),分錄 :借:應(yīng)收賬款-甲 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),3、預(yù)收-應(yīng)收對(duì)沖,分錄:借-預(yù)收賬款-甲 貸:應(yīng)收賬款-甲,這樣對(duì)沖可以嗎?還是同一個(gè)客戶(hù)要保持同一個(gè)科目賬戶(hù)處理比較好?
老師,我們有一筆收入去年已經(jīng)做了無(wú)票收入,當(dāng)時(shí)做的分錄是: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅 今年給對(duì)方又開(kāi)了發(fā)票,這筆分錄 借:預(yù)收賬款 紅字 貸:以前年度損益調(diào)整 紅字 貸:應(yīng)交增值稅 紅字 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅 這樣做對(duì)不對(duì)?
假期公司收到客戶(hù)銀行轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元,給客戶(hù)開(kāi)了一萬(wàn)元的普通發(fā)票,假如銷(xiāo)售額7000,稅額3000元。分錄要這樣做嗎?借:銀行存款10000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7000貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3000,是這樣嗎?謝謝你了
老師好,對(duì)方公司既買(mǎi)我公司的貨物,又賣(mài)給我公司材料,對(duì)方公司怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目
老師,麻煩請(qǐng)問(wèn)一下,我們是建筑勞務(wù)公司,我們是10月30號(hào)開(kāi)的發(fā)票,但是是11月份預(yù)計(jì)的增值稅,這種我們?cè)撛趺瓷陥?bào)呢
A公司和B公司是同一個(gè)老板,但是不同的法人?,F(xiàn)在B公司(一般納稅人)向A公司(小規(guī)模)借款50萬(wàn)元(無(wú)息),需要做哪些手續(xù),賬戶(hù)處理怎么做呢
老師,我就想問(wèn)下內(nèi)賬成本是含稅還是不含稅,有的老師說(shuō)含稅有的老師說(shuō)不含稅
老師,一般納稅人的加工費(fèi)開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)合適?
老師,麻煩請(qǐng)問(wèn)一下我們是建筑勞務(wù)公司,我想問(wèn)一下我們預(yù)交了的增值稅及附加稅,能不能在電子稅務(wù)局里面查詢(xún),打印呢,如何操作呢
老師,500元以?xún)?nèi)的沒(méi)有發(fā)票需要對(duì)方提供收據(jù)和個(gè)人身份信息,包括電話和身份證號(hào)嗎
公司6月1日成為一般納稅人,公司5月份取得的專(zhuān)票,可以在6月之后進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額勾選抵扣嗎?
分公司如果沒(méi)做變更匯總備案稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找而且一年了直到注銷(xiāo),總公司那邊也正常匯總申報(bào)的
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶(hù)來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶(hù)交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶(hù)100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢,我需要會(huì)計(jì)分錄,謝謝

