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老師你好公司月底的增值稅怎么處理,分錄怎么做,軟件做賬總結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)嗎?還是轉(zhuǎn)出什么的,或者計(jì)提

2023-10-17 13:45
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-17 13:47

1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶8535 追問 2023-10-17 13:50

用計(jì)提嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-17 13:53

第三步結(jié)轉(zhuǎn)就是計(jì)提的分錄。

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1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-10-17
借銷項(xiàng)稅額1132.08.,轉(zhuǎn)出未交增值稅1410.62-1132.08.,貸進(jìn)項(xiàng)稅額,1410.62
2021-03-16
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
2021-08-04
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 需要結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款。
2024-04-08
你的目的是正確申報(bào)增值稅,不需要把余額結(jié)轉(zhuǎn)平的。需要交稅才結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交的增值稅
2024-12-20
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