你好,收據(jù)不能稅前扣除。 老板不認(rèn)可,你就跟他說一下風(fēng)險(xiǎn)在哪里,有什么樣的后果。他如果還是要堅(jiān)持這樣,按他的要求做
老師,我們公司是一個(gè)小規(guī)模納稅人,做批發(fā)零售,今年廠家業(yè)務(wù)調(diào)整,說要把別的小代理并入我們公司名下,之前他們的訂貨由廠家開發(fā)票給我們,讓我們升級(jí)一般納稅人,然后再平開發(fā)票給并入的這些小代理,我說我們沒有收過對(duì)方錢怎么好開發(fā)票給對(duì)方,可是廠家說做一個(gè)三方協(xié)議就好,還說廠家請(qǐng)來的財(cái)務(wù)做過很多企業(yè)整合,稅務(wù)上不會(huì)有問題,這種事情稅務(wù)上真的會(huì)認(rèn)可嗎?好擔(dān)心啊,現(xiàn)在廠家逼著讓升級(jí)一般納稅人
你好老師 我們是做進(jìn)出口貿(mào)易得 老板長(zhǎng)期在國(guó)外采購(gòu) 是不是要都打些備用金 這些消費(fèi)一般都沒有發(fā)票 怎么做賬務(wù)處理 不用納稅調(diào)增
老師,我們公司是一般納稅人,有出口業(yè)務(wù),在國(guó)內(nèi)采購(gòu)設(shè)備然后出口,但進(jìn)口環(huán)節(jié)不能取得發(fā)票因?yàn)槭菑膫€(gè)人處采購(gòu)的設(shè)備,這樣可以嗎?由于我國(guó)內(nèi)采購(gòu)環(huán)節(jié)不能取得發(fā)票,所以不涉及出口退稅業(yè)務(wù)。 沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)認(rèn)為增值稅鏈條不完整?
老師,采購(gòu)數(shù)量10,銷售開出發(fā)票15,多開5的數(shù)量因?yàn)闆]有取得成本發(fā)票也不想沖紅銷售發(fā)票的話可以直接納稅調(diào)增嗎?或者是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候就按照10的數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)。這樣就會(huì)產(chǎn)生很多利潤(rùn)。繳納所得稅可以嗎?
老師,我們新成立公司一般納稅人,發(fā)生采購(gòu)商品400多元,對(duì)方說5000元以上才給開發(fā)票,或者能開普票,那是不是可以要普票,或者先開收據(jù)攢夠5000元在開專票,沒有成本只有收入肯定不對(duì),這個(gè)發(fā)票怎么取得合適
上個(gè)月已經(jīng)離職的員工還能申報(bào)離職補(bǔ)償嗎?
請(qǐng)問一下老師,公司是挖掘機(jī)設(shè)備租賃有限公司,匯算清繳的時(shí)候,固定資產(chǎn)折舊寫在所有固定資產(chǎn)折舊第三行:與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的器具,工具,家具這行算錯(cuò)嗎?
老師請(qǐng)問一下,之前有一張燈具發(fā)票對(duì)方一直沒開,我款在1月份就轉(zhuǎn)了,像這種要怎么處理呀?
老師,異地施工申報(bào)個(gè)稅,咋添加單位,申報(bào)流程
31.3+C-Cx6%x3/12≥50 得出:C≥18.98所以C=20(必須為10萬元的倍數(shù)) 老師,這個(gè)不是(50+31.3)/0.985=82.54嗎,為什么是20?
郭老師,房租,水費(fèi),電費(fèi),我們收到的,有9個(gè)點(diǎn),5個(gè)點(diǎn),3個(gè)點(diǎn),這都什么情況
2024年4月繳納的契稅,現(xiàn)在可以退嗎?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠的問題,一般都怎么處理?
車輛保險(xiǎn)費(fèi)交印花稅嗎?叉車交車船稅不?
老師,其他入庫(kù)有數(shù)據(jù),其他出庫(kù)也有數(shù)據(jù),分錄是做之間的差額還是其他入庫(kù)和其他出庫(kù)都要做分錄
好的,知道了。
你好,歡迎下次再來探討。