根據您的描述,貴公司是銷售建樓房用苯板等材料,并為客戶提供安裝服務。在這種情況下,貴公司需要開具發(fā)票并向客戶收取相應的稅費。 對于銷售苯板等材料的稅率,這取決于您所在地的具體稅收政策。通常情況下,銷售材料需要繳納增值稅或其他相關稅費。具體稅率取決于您所在地的稅法規(guī)定,您可以咨詢當地的稅務機構或會計師以獲取準確的稅率信息。 對于提供安裝服務的稅率,同樣也取決于您所在地的具體稅收政策。。 在開具發(fā)票時,您需要將銷售材料和提供安裝服務的收入分別開票,并按照各自的稅率向客戶收取相應的稅費。
老師好,我們接了一筆工程,然后購買這筆工程所用的材料是13稅率的,等我們銷售發(fā)票應該開具工程發(fā)票9%,還是13%的呢,這筆工程里面有材料設備,也有安裝工程成本在里面
老師,我們單位是銷售建樓房用的苯板等用品,對方要求我們出工人出材料,我們怎么給對方開具增值稅專用發(fā)票呢
老師,我們是銷售建樓房用苯板等材料,對方購買我們的苯板讓我們直接出人工給安裝上,我們怎么開具發(fā)票稅率應試多少呢
老師你好,我公司做全屋定制的。做賬還是用的商貿型企業(yè)的做賬方式。從A公司購進板材,我們銷售給C客戶板材。最近因為參加國補。C客戶的貨款只能直接轉入A公司。A公司給C客戶開票。然后A公司扣除板材成本。把剩下的款項退給我們,讓我們給A開9%的安裝服務費。我們去給C客戶做安裝等后續(xù)服務。之前都是有購進有庫存,然后有銷售有結轉。最近如果我們的銷售都是安裝服務費。我對應的成本怎么結轉。我每個月進賬怎么勾選?
#提問#老師我們企業(yè)最近又開始讓其他企業(yè)代加工,為了核算成本方便,領導說發(fā)給對方的原料直接按銷售我們公司給開票,對方產出來的產品按出率給我們,不夠的他們補,他們再銷售給我們,給我們開票,老師這種代加工我們需要注意什么,倉庫和財務應該做哪些?還有就是我們銷售給對方原料價值是材料價加運費加包裝物等銷售,我們結轉成本也用這個價是嗎還是其他價格?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預收賬款299 現在活動結束了,該不該把這個299卡轉收入,轉收入的話,那每次免單的那個門票應該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關單中有2項商品,第一項是視同內銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細表時候,出口貨物報關單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務處理?感謝
老師,費用票據低于500的可以直接入賬。能要發(fā)票盡量要發(fā)票是嗎?什么情況的匯算清繳需要調征
老師工會經費是按什么交的,假如第二季度的工會經費,他是按第二季度計提的工資交,還是按第一季度+第二季度計提的工資交?
老師就是谷物加工企業(yè),就是進谷回來打成米,,可以申請高新技術企業(yè)嗎?
一般納稅人銷售材料不都是13嗎,那怎么還分所在地呢,我是吉林省的,麻煩你幫我查一下
只是材料銷售那就是13%
那把這些材料安裝到墻面上,屬于勞務還是建筑服務里的安裝服務呢
這個是建筑服務里的安裝服務
老師,那我這個提供安裝服務的成本怎么做呢
成本這個就是人工 有機器的話還有機器的折舊