你好,你們是小規(guī)模納稅人嗎?是的話可以
2022年12月份開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,2023年1月份退票,是要沖紅嗎?需要繳12月份的稅嗎?
2023年1月紅沖2022年開(kāi)的免稅普通發(fā)票一張,重開(kāi)籃字普通發(fā)票時(shí),稅率鎖死,開(kāi)不了免稅的,只能開(kāi)稅率是1的普票,怎么辦,涉及跨年,請(qǐng)問(wèn)如何做賬,
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)2022年開(kāi)具了兩張免稅普通發(fā)票,2023年6月紅沖免稅的發(fā)票之后可以再開(kāi)具兩張正數(shù)免稅普通發(fā)票嗎?還是只能開(kāi)具征收率1%的正數(shù)發(fā)票?
2022年12月開(kāi)了一張普票給客戶,2023年2月退回喊重開(kāi)發(fā)票,要專票才能報(bào)銷,但是去年12月稅率是免稅,今年開(kāi)稅率是1%,我把去年那張發(fā)票紅沖了,是不是不能開(kāi)專票啊,只能重開(kāi)稅率1%的發(fā)票
2022年12月開(kāi)了一張免稅普票,2023年2月客戶退回必須要專票,2023年2月紅沖了12月免稅普票,重開(kāi)專票稅率開(kāi)的1%,這樣有問(wèn)題嗎
原有產(chǎn)量減少20%,應(yīng)該是30000*(1-20%)???
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來(lái)借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說(shuō)收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆](méi)有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開(kāi)的,我現(xiàn)在要開(kāi)給客戶,在新增貨物信息的過(guò)程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來(lái)的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問(wèn)這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬(wàn)的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬(wàn)的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬(wàn),我覺(jué)得這里有問(wèn)題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問(wèn) 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問(wèn)一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
是小規(guī)模納稅人,今天專管員給我打電話說(shuō)我這張票開(kāi)的有問(wèn)題,不應(yīng)該開(kāi)1%稅率,該開(kāi)免稅,但是客戶不要普票,只要專票噠
你好,你給你專管員說(shuō)之前的退貨了,今年重新購(gòu)買的。
那金額和開(kāi)票明細(xì)都一樣的,沒(méi)有關(guān)系吧
你好!問(wèn)題不大,原來(lái)的退貨了,今年銷售的按今年的政策