Dad具體的什么問題啊?
蘇老師你還在嗎?剛剛那個(gè)關(guān)于成本的問題次數(shù)到了,可以繼續(xù)咨詢你呢?
老師,我想跳槽,下家是建筑公司是個(gè)剛剛起步的公司,我之前也是在建筑公司上班,現(xiàn)在想咨詢老師的是,如果面試,我怎么應(yīng)對(duì),比方問到為什么不在先前公司做了之類敏感話題?
老師 我想咨詢個(gè)問題 當(dāng)年購(gòu)買的價(jià)值不超500萬(wàn)的固定資產(chǎn) 當(dāng)年匯算清繳可以一次性計(jì)入成本扣除 但是在會(huì)計(jì)上 后續(xù)的每年還要繼續(xù)提取折舊 這樣的話提取折舊的部分 以后年度是不是每年要納稅調(diào)增啊
郭老師,你在不。剛剛提問的問題已超提問數(shù)量,現(xiàn)在想繼續(xù)咨詢哦
老師,你給我發(fā)的那個(gè)。找不見你。我咨詢客服了。他說微信小程序搜索會(huì)計(jì)問,然后點(diǎn)找老師,指定你就可以繼續(xù)給你提問了。抱歉,我一直在弄實(shí)驗(yàn)報(bào)告。沒看見你消息。
@董孝彬老師追問。好的都改,我們一直討論的之前的21年怎么改,你說的意思是21年利潤(rùn)高了,但是稅法調(diào)低了所以不用交,那22,23,24年呢用改表改賬不?
老師,貨款起訴律師訴訟費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用嗎,二級(jí)科目該怎么設(shè)制,就是訴訟費(fèi)嗎
老師,在計(jì)提經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候,用哪個(gè)科目更合適呢? 經(jīng)營(yíng)所得稅和稅金及附加?
我是一家有限公司的會(huì)計(jì),我的老板辦了幾張個(gè)人名義的銀行卡(專門用于辦公使用,完全不和自己的生活混在一起),卡A用于美團(tuán)販賣的收入,卡b是抖音的收入,都是??▽S?,這種情況是否可以? 另外還有一張個(gè)人名義的銀行卡是老板的侄女名義,侄女是公司的實(shí)際操作人,這張卡用于公司的線下店鋪收入,是否可以?
老師 我們公司有一張銷售二手車的收入10000塊錢,這個(gè)銷售二手車的發(fā)票都是普通發(fā)票吧,我是一般納稅人,我填寫增值稅申報(bào)表給那一欄填呢?
老師,補(bǔ)開前幾個(gè)月發(fā)票,導(dǎo)致當(dāng)月開票收入大于當(dāng)月實(shí)際銷售收入,賬務(wù)該如何處理
公司有土地和房產(chǎn),但公司現(xiàn)在暫停經(jīng)營(yíng),折舊繼續(xù)提嗎?
老師,我個(gè)體戶的利潤(rùn)表,那個(gè)所得稅費(fèi)用,那個(gè)金額又和經(jīng)營(yíng)所得稅金額不一致,個(gè)體戶的科目是不是需要特別設(shè)置一下?我應(yīng)該怎么處理呢?
老師感覺被人報(bào)復(fù)了,不知道是要以牙還牙還是
我們是外貿(mào)公司,我們采購(gòu)了材料回來,貨款我們也付了,然后我們把采購(gòu)回來的材料發(fā)給供應(yīng)商加工,請(qǐng)問這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄應(yīng)該怎么寫
剛剛問了你勞務(wù)派遣的問題呀。我申報(bào)不了,
你好,截圖看一下你申報(bào)的。
老師,我截圖可要怎么發(fā)呀。
你好,你提問的那個(gè)頁(yè)面沒有插入圖片嗎?
老師,沒有呀。老師,象我這種派遣小規(guī)模納稅人,6428.57填寫第10欄小微企業(yè)免稅銷售額中,在第4欄中應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)不用填寫,對(duì)不
你好,附列資料二,我記不清楚具體的是哪一欄,第三行第二列你填寫的是成本加稅合計(jì),第四行第一列填寫的是收入的加稅合計(jì)啊,很簡(jiǎn)單,剩下的都是自動(dòng)出來。
老師,能不能加你一個(gè)QQ呀。幫我遠(yuǎn)程看一看,急死我了,不知如何申報(bào)了。剛接觸過,只是聽了一下學(xué)堂的課,可實(shí)際操作就不行了。
意思學(xué)堂不允許我們私下交流,只能通過他的平臺(tái)。
我們不能私下加你們的
你找到附列資料里面
小規(guī)模就只有附列資料一,一個(gè)表
第十列填寫成本,第13列填寫的是收入,都是含稅的。
我們只要填寫第9列期安余額0;第10列本期發(fā)生額935445.63元;第11列本期扣除額935445.63元,第12列期末余額為0,最后欄,第13列全部含稅收入(適用5%征收率)金額為發(fā)票票面上的金額為942195.63元,第14列本期扣除額為第11列填寫的935445.63元,則系統(tǒng)自動(dòng)跳出第15列含稅銷售額為6750元,則第16列為不含稅銷售額為6428.57元
15列不對(duì),15列應(yīng)該和你的銷售額含稅的是一樣的。
含稅銷售額是6750元呀。否則不含稅銷售額不會(huì)6428.57元
第15列是13-14 一定是一個(gè)含稅的
總發(fā)票開了942195.63元,不含稅銷售額為:941874.2元,應(yīng)交增值稅為321.43元,價(jià)稅合計(jì)為:942195.63元,成本應(yīng)付員工工資,社保等為935445.63元
15列和你13列是填寫一樣的,就應(yīng)該是這樣,如果你不這樣的話就保存不了。
老師,當(dāng)?shù)?、10、11、12列填寫好后,第13列含稅銷售額填寫后,其他都是自動(dòng)生成的,第15列也不用填寫的
那15列出來的不對(duì),你去稅務(wù)局申報(bào)。