Dad具體的什么問題啊?
蘇老師你還在嗎?剛剛那個(gè)關(guān)于成本的問題次數(shù)到了,可以繼續(xù)咨詢你呢?
老師,我想跳槽,下家是建筑公司是個(gè)剛剛起步的公司,我之前也是在建筑公司上班,現(xiàn)在想咨詢老師的是,如果面試,我怎么應(yīng)對(duì),比方問到為什么不在先前公司做了之類敏感話題?
老師 我想咨詢個(gè)問題 當(dāng)年購買的價(jià)值不超500萬的固定資產(chǎn) 當(dāng)年匯算清繳可以一次性計(jì)入成本扣除 但是在會(huì)計(jì)上 后續(xù)的每年還要繼續(xù)提取折舊 這樣的話提取折舊的部分 以后年度是不是每年要納稅調(diào)增啊
郭老師,你在不。剛剛提問的問題已超提問數(shù)量,現(xiàn)在想繼續(xù)咨詢哦
老師,你給我發(fā)的那個(gè)。找不見你。我咨詢客服了。他說微信小程序搜索會(huì)計(jì)問,然后點(diǎn)找老師,指定你就可以繼續(xù)給你提問了。抱歉,我一直在弄實(shí)驗(yàn)報(bào)告。沒看見你消息。
老師,上月進(jìn)貨做了庫存商品入庫,次月付款+開發(fā)票進(jìn)來,金額都一致,需要做暫估入庫和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來了做沖銷嗎?(小規(guī)模)
老師3題c選項(xiàng)錯(cuò)在哪里了?
老師,6月份的工資現(xiàn)在還可以申報(bào)嗎?
老師,第四題,這個(gè)需要與被審計(jì)溝通么?這個(gè)溝通的意義是什么,理解不了為何要溝通這個(gè),這不相當(dāng)于把要執(zhí)行什么程序告訴被審計(jì)單位么?
合并逆流交易,少數(shù)股東權(quán)益怎么會(huì)在貸方?因?yàn)槭翘撛龅睦麧?,少?shù)股東就不存在收益,所以此時(shí)需要抵消這個(gè)虛增的利潤,所以他這個(gè)少數(shù)股東損益在借方,貸方少數(shù)股東權(quán)益,我說的對(duì)么?不對(duì)的話幫忙修正
老師你好,現(xiàn)在我們是開具機(jī)動(dòng)車發(fā)票,合同約定30000元,但是生產(chǎn)廠家要求零售客戶需要支付1000給他們。次月代客戶返還給我們,我們收客戶車款29000,這樣的話機(jī)動(dòng)車發(fā)票需要開具多少金額,我們是4s店
年初未分配利潤為什么不發(fā)放股利?
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用500 貸銀行存款500 資產(chǎn)負(fù)債表就不平衡了是怎么回事?
公司需要一筆資金200萬左右,借款人直接打給公司,還是打給法人,讓法人打給公司?有區(qū)別嗎
老師,系統(tǒng)顯示6月份個(gè)稅沒有申報(bào),目前補(bǔ)報(bào)有影響嗎?
剛剛問了你勞務(wù)派遣的問題呀。我申報(bào)不了,
你好,截圖看一下你申報(bào)的。
老師,我截圖可要怎么發(fā)呀。
你好,你提問的那個(gè)頁面沒有插入圖片嗎?
老師,沒有呀。老師,象我這種派遣小規(guī)模納稅人,6428.57填寫第10欄小微企業(yè)免稅銷售額中,在第4欄中應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)不用填寫,對(duì)不
你好,附列資料二,我記不清楚具體的是哪一欄,第三行第二列你填寫的是成本加稅合計(jì),第四行第一列填寫的是收入的加稅合計(jì)啊,很簡單,剩下的都是自動(dòng)出來。
老師,能不能加你一個(gè)QQ呀。幫我遠(yuǎn)程看一看,急死我了,不知如何申報(bào)了。剛接觸過,只是聽了一下學(xué)堂的課,可實(shí)際操作就不行了。
意思學(xué)堂不允許我們私下交流,只能通過他的平臺(tái)。
我們不能私下加你們的
你找到附列資料里面
小規(guī)模就只有附列資料一,一個(gè)表
第十列填寫成本,第13列填寫的是收入,都是含稅的。
我們只要填寫第9列期安余額0;第10列本期發(fā)生額935445.63元;第11列本期扣除額935445.63元,第12列期末余額為0,最后欄,第13列全部含稅收入(適用5%征收率)金額為發(fā)票票面上的金額為942195.63元,第14列本期扣除額為第11列填寫的935445.63元,則系統(tǒng)自動(dòng)跳出第15列含稅銷售額為6750元,則第16列為不含稅銷售額為6428.57元
15列不對(duì),15列應(yīng)該和你的銷售額含稅的是一樣的。
含稅銷售額是6750元呀。否則不含稅銷售額不會(huì)6428.57元
第15列是13-14 一定是一個(gè)含稅的
總發(fā)票開了942195.63元,不含稅銷售額為:941874.2元,應(yīng)交增值稅為321.43元,價(jià)稅合計(jì)為:942195.63元,成本應(yīng)付員工工資,社保等為935445.63元
15列和你13列是填寫一樣的,就應(yīng)該是這樣,如果你不這樣的話就保存不了。
老師,當(dāng)?shù)?、10、11、12列填寫好后,第13列含稅銷售額填寫后,其他都是自動(dòng)生成的,第15列也不用填寫的
那15列出來的不對(duì),你去稅務(wù)局申報(bào)。