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未開票收入分錄怎么寫?后期開發(fā)票分錄怎么寫?

2023-10-14 18:27
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-14 18:30

無票收入,借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 開具發(fā)票之后,借銀行存款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

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快賬用戶2066 追問 2023-10-14 18:32

開發(fā)票的時(shí)候沖掉以前的,再寫一個(gè)新的?

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快賬用戶2066 追問 2023-10-14 18:32

后期開發(fā)票的時(shí)候怎么填寫?小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2023-10-14 18:32

你好對(duì)的 是這么做的

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快賬用戶2066 追問 2023-10-14 18:46

后期開發(fā)票的時(shí)候增值稅申報(bào)表怎么填寫?小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2023-10-14 18:47

季度30萬(wàn)以內(nèi) 第一次無票10欄里面填寫 第二個(gè)0

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快賬用戶2066 追問 2023-10-14 18:54

前期做了未開票收入,后期開發(fā)票增值稅怎么申報(bào)?

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齊紅老師 解答 2023-10-14 19:12

如果沒有其他的銷售額 填寫0

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快賬用戶2066 追問 2023-10-14 19:29

開過的就不管它?

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齊紅老師 解答 2023-10-14 19:30

你好是啊 銷售額就是0

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無票收入,借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 開具發(fā)票之后,借銀行存款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2023-10-14
您好,借:應(yīng)收賬款? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?銷項(xiàng)稅 開發(fā)票上上面分錄紅沖 借:應(yīng)收賬款(負(fù)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?(負(fù)) ?銷項(xiàng)稅 (負(fù)) 再按發(fā)票金額做分錄 借:應(yīng)收賬款? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?銷項(xiàng)稅 未開票時(shí)申報(bào)未開票收入,開票當(dāng)月申報(bào)未開票收入負(fù)數(shù),還有開票收入正數(shù)
2023-10-27
前期做了未開票收入的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 后期開票時(shí),將原先確認(rèn)的應(yīng)收賬款沖減,同時(shí)進(jìn)行如下分錄的填寫: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字) 同時(shí),借方科目不變,貸方科目為“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”,金額不變。 至于增值稅的申報(bào),一般納稅人或小規(guī)模納稅人的申報(bào)方式略有不同。對(duì)于一般納稅人,在開具發(fā)票后,需要將未開票收入填列到“未開票收入”列中。對(duì)于小規(guī)模納稅人,如果后期開票,則需要在申報(bào)表中將前期確認(rèn)的未開票收入填列到“未開票收入”列中,同時(shí)將已開票收入填列到“開票收入”列中。
2023-10-27
你好 紅沖原無票收入 再做開票收入‘ 借應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)?
2022-03-01
您好,需要。作為附件貼在記賬憑證后面;會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022-05-14
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