您好,很高興為您解答,因?yàn)槭瞧胀òl(fā)票,您收到后不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的。
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)有2668183.35元,稅負(fù)0.4%,我可以開多少發(fā)票呢?謝謝
老師,麻煩問下我這個(gè)收到的農(nóng)產(chǎn)品票可以按多少稅率抵扣呀,是不是可以按9%抵扣呢,如果可以的話我在月底申報(bào)增值稅怎么操作呀,謝謝
老師 我收到農(nóng)產(chǎn)品免稅普通發(fā)票1萬元, 按多少稅率計(jì)算抵扣?計(jì)算步驟列一下,謝謝
老師幫我看看個(gè)稅匯算是怎么計(jì)算的。 收入74959.5,費(fèi)用2040,專項(xiàng)扣除12816.85,應(yīng)繳稅費(fèi)102.65。 我這邊計(jì)算(74959.5-60000-12816.85)=2142.65*0.03=64.2795,我計(jì)算出來是64.28元,為什么匯算清繳出來是102.65元 辛苦講解一下計(jì)算方法,謝謝!
老師 請問一下收購農(nóng)副產(chǎn)品的普通發(fā)票計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填在哪里呢?謝謝
董事會成員來大陸公司開會的機(jī)票費(fèi)可以在公司報(bào)銷嗎?
員工異地工作租房(異地?zé)o房產(chǎn)),是否可以享受租金這個(gè)專項(xiàng)附加扣除?
手機(jī)開票的頁面可以下載PDF格式嗎?
股權(quán)變更,新股東的出資額和出資時(shí)間怎么填
你好,老師一般納稅人費(fèi)用票可以用普通發(fā)票吧,個(gè)體戶也可以用吧?
老師,我們是銷售香菇的,然后中途有壞掉的,就做了資產(chǎn)減值損失,這種我們需要做一些什么資料來佐證,或者臺賬,有三千多塊錢,我們香菇一次銷售有幾十萬。,一年大概三四百萬,謝謝老師
老師實(shí)際工作中,我司欠某公司貨款3萬元,掛賬多年,中間中轉(zhuǎn)了幾個(gè)財(cái)務(wù)公司,這筆賬捋不清楚了,且對方公司也沒有催收過這邊款項(xiàng),請問我該一直掛在賬上嗎?
老師,我們是建筑公司,關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳福利費(fèi),日常放到“工程施工”科目里的伙食費(fèi)(買米面油肉菜等),匯算清繳時(shí)也需要合并到管理費(fèi)用福利費(fèi)中作為計(jì)稅依據(jù)嗎?
我在運(yùn)費(fèi)平臺雇車運(yùn)貨物,付款是備注運(yùn)費(fèi),回發(fā)票是開2張,一個(gè)是運(yùn)費(fèi)發(fā)票9%,一個(gè)是數(shù)據(jù)服務(wù)發(fā)票6%,請問數(shù)據(jù)服務(wù)發(fā)票做賬怎么做賬,能做在運(yùn)費(fèi)里嗎
老師你好,我現(xiàn)金之前是先墊付給公司付點(diǎn)位費(fèi)的,借:現(xiàn)金1000貸其他應(yīng)付款我 1000,付別人點(diǎn)位費(fèi)借:應(yīng)付賬款-個(gè)人1000 貸 現(xiàn)金 1000收到博公司現(xiàn)金是借其他應(yīng)付款個(gè)人借款1000貸:應(yīng)收賬款管理費(fèi)1000么?為什么我這現(xiàn)金都是紅色表示呢,麻煩老師看下我這分錄有什么問題么?
合作社的發(fā)票,是可以的吧
合作社普票是可以的,但是帶稅率的是不可以抵扣的。
農(nóng)產(chǎn)品的這個(gè)是計(jì)算抵扣吧
是的 也就是說如果是帶稅率的普票是不可以計(jì)算抵扣的,如果是免稅的是需要計(jì)算抵扣的,您發(fā)的這張就不用計(jì)算了。