你好,這個(gè)費(fèi)用2040是什么的。
老師我發(fā)的3張圖片中,幫忙看下安利中(2)的會(huì)計(jì)分錄,不是簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?為什么計(jì)算出來(lái)應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅82.57 怎么計(jì)算出來(lái)的,老師2的會(huì)計(jì)分錄為啥用工程結(jié)算 ,我換成主營(yíng)業(yè)收入可以嗎? 老師5的會(huì)計(jì)分錄不理解,給講講嘛?實(shí)際工作中,老師您用那個(gè)會(huì)計(jì)科目。借方 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 這不是分包方計(jì)算出來(lái)的嗎?不理解還沖減工程施工 6)會(huì)計(jì)分錄在實(shí)際工作中可以不列嗎?不理解? 另外老師比如進(jìn)項(xiàng)留底,一個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅,另一個(gè)項(xiàng)目一般計(jì)稅,能抵扣嗎?老師同一個(gè)公司,項(xiàng)目不同還可以用兩種計(jì)稅方法???不理解 分部回答,看完圖片謝謝
甲400kgL200kg3.甲、乙兩種材料運(yùn)輸費(fèi)其8000元,裝卸費(fèi)4000元。不考慮運(yùn)雜費(fèi)的增值稅,根據(jù)重量分配運(yùn)雜費(fèi),分別計(jì)算甲、乙兩種材料的總來(lái)購(gòu)成本。5.A公司采購(gòu)丙材料100kg,以銀行存款預(yù)付100,000元。6.丙材料驗(yàn)收入庫(kù),價(jià)款200000元增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額26000元,用銀訂存款補(bǔ)尾款這邊不能退問(wèn)只能已這樣的形試提問(wèn)麻煩了感謝寫(xiě)出會(huì)計(jì)科目反其后面的金額還有那個(gè)之前給我的計(jì)算過(guò)程中是什么200還是怎么麻煩可以換一神方式解答嗎真的看不懂實(shí)在不行可以打字比如一萬(wàn)三千乘八百之類的這是個(gè)例子不是題里的麻煩了感謝感謝辛苦了。。。。。。沒(méi)錯(cuò)是寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄后面的金額也寫(xiě)一下
假設(shè),任職某高校當(dāng)老師的老周2019年收入情況如下:每月稅前工資20000元,每月五險(xiǎn)一金扣除額3000元,每月可以申報(bào)子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元、贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除1000元,同時(shí)在2019年10去某公司講課取得勞務(wù)費(fèi)3000元,在11月和他人合作出版了一本書(shū),分得稿酬所得10000元,那么老周在2019年每月應(yīng)預(yù)繳個(gè)人所得稅多少?勞務(wù)所得和稿酬所得要預(yù)繳多少個(gè)人所得稅?年度匯算清繳個(gè)人所得稅怎么計(jì)算?老周需要補(bǔ)稅還是退稅?老師幫忙講一下這道題謝謝
老師幫我看看個(gè)稅匯算是怎么計(jì)算的。 收入74959.5,費(fèi)用2040,專項(xiàng)扣除12816.85,應(yīng)繳稅費(fèi)102.65。 我這邊計(jì)算(74959.5-60000-12816.85)=2142.65*0.03=64.2795,我計(jì)算出來(lái)是64.28元,為什么匯算清繳出來(lái)是102.65元 辛苦講解一下計(jì)算方法,謝謝!
個(gè)稅申報(bào)累計(jì)減除費(fèi)用我們單位去年是60000,今年不知道怎么變成5000元,能不能把5000元的修改成60000元呢,已經(jīng)有職工因?yàn)榘l(fā)放生育津貼給扣了兩次稅了,本來(lái)那個(gè)職工這個(gè)月的工資是3000多,也沒(méi)超啊,但就算出來(lái)稅了,我擔(dān)心下個(gè)月還會(huì)扣,這多扣錢不說(shuō),后期匯算清繳的時(shí)候還麻煩,所以請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)怎么變回以前的扣除累計(jì)60000的那種
老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢
老師,法人給公司轉(zhuǎn)賬備注什么合適?有人建議填投資款,這樣的話如何做賬?需要繳納印花稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金80萬(wàn),但是實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金40萬(wàn),還有40萬(wàn)獎(jiǎng)金從財(cái)務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把剩余的40萬(wàn)獎(jiǎng)金繳納了所得稅,就是財(cái)務(wù)賬上和報(bào)表上沒(méi)有把貸方的職工薪酬這40萬(wàn)消掉,請(qǐng)問(wèn)怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)有會(huì)務(wù)報(bào)銷(包含場(chǎng)租、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個(gè)人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問(wèn)到的話,我說(shuō)這是我們的市場(chǎng)推廣臨時(shí)人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會(huì)議,所產(chǎn)生的合理支出費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。單據(jù)及會(huì)議照片,簽到表都是真實(shí)發(fā)生的。我拿不定主意這樣說(shuō)是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問(wèn)題了,我們補(bǔ)繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說(shuō)不接受就要查賬,是主要查設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說(shuō)明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會(huì)退稅啊?
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來(lái)款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒(méi)有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
是我全年勞務(wù)費(fèi)10200元,繳納的稅費(fèi)吧10200*0.2=2040元
你好,這是一次的嗎?如,如果是的話,10200乘以80%乘以20%,按照這個(gè)來(lái)交。
不是,是每個(gè)月有850元的勞務(wù)費(fèi),全年累計(jì)是10200元
但是這個(gè)勞務(wù)費(fèi)也計(jì)算在全年綜合所得收入中74959.5元中了,匯算清繳不就是按照74959.5來(lái)計(jì)算嗎
你好,那應(yīng)該是這個(gè)金額乘以80%之后來(lái)算收入。
老師,能給我列出來(lái)匯算清繳的公式嗎?就是102.65的稅費(fèi)是怎么計(jì)算出來(lái)的?
你好,勞務(wù)費(fèi)不含增值稅的金額是多少? 工作多少
工資多少?剛才打錯(cuò)了。
匯算清繳報(bào)告中薪資收入64759.5元,勞務(wù)報(bào)酬10200元
64759.5加10200*80%-6萬(wàn)-12816.85 這個(gè)就是你的應(yīng)納稅所得額
知道了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。